你好,實(shí)際是不欠款吧
#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)如果22年10月份A公司收到B公司一筆貨款5萬(wàn)。入賬入的是預(yù)收賬款。然后12月份A公司把這筆貨款4萬(wàn)又打到了生產(chǎn)廠(chǎng)家C公司。做的是預(yù)付賬款。因?yàn)閺S(chǎng)家生產(chǎn)需要很長(zhǎng)的時(shí)間。又不確定一公司又因場(chǎng)地的原因。不能確定提貨時(shí)間。所以必須提前預(yù)定。然后23年2月份的時(shí)候B公司要求貨到現(xiàn)場(chǎng)。3月份a公司給公司開(kāi)了全額發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這筆賬該怎么做?分錄該怎么做?
老師您好,我是一般納稅人工程監(jiān)理公司,我們公司有好幾個(gè)人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的,也就是一次性在年初給8萬(wàn),做到其他應(yīng)收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應(yīng)收款,這樣就是在這些人合同終止的時(shí)候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的,但是實(shí)際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢,就是這些人也已經(jīng)離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個(gè)掛證人員,當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒(méi)有開(kāi)成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了,然后我當(dāng)時(shí)沒(méi)有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時(shí)候少算了,沒(méi)有沖完,我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師好,去年12月有筆賬做的不太合適,同一個(gè)公司付的5萬(wàn)貨款,因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)間比較滯后導(dǎo)致做帳的時(shí)候我忘了,結(jié)果就是應(yīng)收賬款有借方余額5萬(wàn),預(yù)收賬款有貸方余額5萬(wàn),同一家單位,這個(gè)怎么辦呢
老師你好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們公司的業(yè)務(wù)都是通過(guò)投標(biāo)后中標(biāo)才有業(yè)務(wù),然后公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)給客戶(hù)一些好處,領(lǐng)導(dǎo)直接從公賬轉(zhuǎn)賬到他自己賬戶(hù),然后在取出來(lái)給客戶(hù),公賬這筆款如何做賬比較好? 每次提款都是5萬(wàn),有時(shí)候一個(gè)月提款幾十萬(wàn),提現(xiàn)的話(huà)賬上現(xiàn)金太多余額了 做費(fèi)用又沒(méi)有對(duì)應(yīng)的憑證,像這種情況如何處理風(fēng)險(xiǎn)比較小呢?
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢(qián)從個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購(gòu)買(mǎi)材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請(qǐng)問(wèn),24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開(kāi)租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開(kāi)發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
借,預(yù)收賬款 ,貸 應(yīng)收賬款
對(duì),實(shí)際錢(qián)票兩清的,我需要在12月賬里去調(diào)整還是1月調(diào)整呢
你好,1月調(diào)整就可以的哈
我看了下這兩個(gè)科目調(diào)整會(huì)對(duì)去年的資產(chǎn)負(fù)債表總額有影響,這個(gè)問(wèn)題大不
你好,這個(gè)不影響的呀,你本來(lái)就是沖2個(gè)科目的,你先做這個(gè)分錄看看
老師,我按照這樣做了,看下了新的資產(chǎn)負(fù)債表總額確實(shí)比之前減少了5萬(wàn)。。。這樣影響大不大呀
你好應(yīng)收賬款有借方余額5萬(wàn),預(yù)收賬款有貸方余額5萬(wàn)---這個(gè)你是怎么形成的呀 來(lái)發(fā)票了 應(yīng)該是要做應(yīng)付 做庫(kù)存入庫(kù)的
是這樣的,我先收到了貨款那會(huì)交易沒(méi)完成我掛的預(yù)收,后面隔了一段時(shí)間交易才完成我給開(kāi)票掛應(yīng)收賬款確認(rèn)收入,本來(lái)應(yīng)該直接沖抵預(yù)收賬款,我忘了給掛成應(yīng)收了,就導(dǎo)致應(yīng)收和預(yù)收都有相同余額z,最后我看余額表才發(fā)現(xiàn)的
你好??借,預(yù)收賬款 ,貸 應(yīng)收賬款? 做這個(gè)是對(duì)的呀?
這么調(diào)整是對(duì)的,她倆一對(duì)沖就合適了,我的意思是我12月的賬里存在這個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在我把他在1月的賬里調(diào)整一下可以不,但是這樣的話(huà)等于我去年12月報(bào)表上應(yīng)收和預(yù)收都會(huì)多出這個(gè)5萬(wàn)的余額,導(dǎo)致去年的報(bào)表資產(chǎn)和負(fù)債同步增加了5萬(wàn),這樣影響啥不
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,如果擔(dān)心有影響,可以去稅務(wù)局改下報(bào)表的哈
到今年1季度的報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候應(yīng)該資產(chǎn)比去年底的更多,我覺(jué)得不改應(yīng)該問(wèn)題不大
你好,那就看你自己評(píng)估了哈
那如果是你的話(huà)你改不改呢,總資產(chǎn)750萬(wàn),本來(lái)應(yīng)該是745萬(wàn)。。。
你好,我不去改,如果不影響稅務(wù)
那我也不改了吧,確實(shí)不影響稅金和損益。
可以的哈,加油,等你的好評(píng)哦