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老師,我去年暫估了一筆材料款200萬,今年1月要沖回,怎么做分錄

2024-02-21 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 14:52

你好!你暫估的時(shí)候怎么做的分錄,就做相反的分錄

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快賬用戶1323 追問 2024-02-21 15:08

老師,用不用以前年度損益調(diào)整科目呢,之前用過

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:08

你好!你暫估的時(shí)候,涉及到了損益類科目就要用

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快賬用戶1323 追問 2024-02-21 15:22

暫估的時(shí)候,借:合同成本200,貸:應(yīng)付暫估款200,然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本次怎么做

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:23

你好!你實(shí)際上是沒有收到這個(gè)材料是吧

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快賬用戶1323 追問 2024-02-21 15:50

沒收到,當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)讓晚交所得稅才這樣暫估的

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:54

你好!你這個(gè)紅字沖減借:合同成本-200,貸:應(yīng)付暫估款-200 然后匯算清繳調(diào)增成本

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你好!你暫估的時(shí)候怎么做的分錄,就做相反的分錄
2024-02-21
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-02-23
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022-06-02
你好,借原材料貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸原材料。
2022-07-07
您好,去年暫估的分錄是怎么做的呢
2022-06-28
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