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老師,你好,23年年度結(jié)賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)什么科目嗎,我現(xiàn)在做賬只是按照每個(gè)月正常做,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,年底結(jié)賬涉及到什么科目嗎

2024-02-21 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 13:16

借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn) 如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:16

盈利的需要集體盈余公積分紅

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 13:19

這個(gè)是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn),我是用的暢捷通T+標(biāo)準(zhǔn)版

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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:21

你好,需要自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 13:29

我們是虧損的,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候肯定是沒有余額的,那是把他記得借方負(fù)數(shù),還是貸方正數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:31

你好,你去看下科目余額表,現(xiàn)在有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:31

截止到去年12月底的。

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 13:33

有的,我還沒有做分錄,現(xiàn)在糾結(jié)的是不知道應(yīng)該吧本年利潤(rùn)放在借方還是貸方

有的,我還沒有做分錄,現(xiàn)在糾結(jié)的是不知道應(yīng)該吧本年利潤(rùn)放在借方還是貸方
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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:37

借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 13:52

余額表現(xiàn)在是這樣的,對(duì)嗎,我覺得應(yīng)該是科目反向正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)

余額表現(xiàn)在是這樣的,對(duì)嗎,我覺得應(yīng)該是科目反向正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:54

本年利潤(rùn)呢,主要是看這個(gè)有沒有余額了。

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 13:57

沒有了,在余額表上都不體現(xiàn)了,他自己借方一正一負(fù)抵消了,沖抵掉了

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齊紅老師 解答 2024-02-21 13:57

那就是準(zhǔn)確的,正確的。

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 14:02

T+這個(gè)賬套新建2024年的時(shí)候是管理員操作,還是我直接可以操作呢

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:07

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 14:08

必須要記賬和審核嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:09

你好,審核可以沒有的。

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快賬用戶3764 追問(wèn) 2024-02-21 14:11

都可以是制單人操作嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:12

對(duì)的,是的,是這么做的。

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借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn) 如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2024-02-21
一、年底,把本年本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配科目。 二、需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目是損益類科目。 三、需要結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄有: 1、結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:相關(guān)收入類科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入等) 貸:本年利潤(rùn) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用: 借:本年利潤(rùn) 貸:成本費(fèi)用類科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用等) 3、計(jì)算應(yīng)交所得稅: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 4。將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶: 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 5、本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn): (1)將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn): 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (2)如果是虧損: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
2019-12-07
是的,本年利潤(rùn)是貸方話,你現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方,期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為0 ,借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),虧損做相反的,,
2021-01-20
你好,需要自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 到 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的分錄
2020-09-28
您好 12月的賬必須把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 增值稅下三級(jí)科目結(jié)平 有盈利計(jì)提法定盈余公積 看下科目余額表是否有不合理的地方 及時(shí)調(diào)整
2022-01-20
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