沒有開票的,做無票收入開票的就是正常收入。
我們公司是做新能源充電樁的,(收入主要是由消費者進行充電產(chǎn)生的充電服務費收入,關于充電服務收入,我們被稅務局界定為是電費收入,對應的13%) 我們有一個共建方,對方出場地,我們出樁,然后這個項目對應的收入會有分成30%給對方。針對這個30%對方給我們開了租賃費發(fā)票(9%)。 這樣操作規(guī)范嗎,如果不規(guī)范,怎樣才是規(guī)范的。
老師你好,小規(guī)模納稅人做充電樁運營,用戶充電的電費和服務費要分開做賬嗎?服務費是按主營業(yè)務收入,電費是其他業(yè)務收入嗎?因為電費要交物業(yè)公司
我公司小規(guī)模納稅人,充電樁電費和充電服務費收入,分別開什么稅目的發(fā)票?稅率是多少?
我公司是有充電樁對外面的駕駛提供充電的小規(guī)模納稅人,買充電樁的時候,賣方?jīng)]有給我們開充電樁的發(fā)票,開了1張名稱是:建筑服務*施工費的 20萬 稅率是1個點的增值稅普通發(fā)票,這張發(fā)票我要怎么入賬呢 怎么做會計分錄
老師,充電樁公司電費收人與服務費收入都是進的對公賬戶,有一部分開了發(fā)票,一部分沒開發(fā)票,稅務這塊的怎么做收入呢?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資