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老師,稅務(wù)所讓填寫5年的企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自查表,是不是可以查看增值稅申報(bào)表里附表二里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來填寫?

2024-02-21 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 08:22

你好 你稅務(wù)局要求直接補(bǔ)稅還是怎么 大部分直接補(bǔ)稅 不申報(bào)的

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 08:23

不是申報(bào),就是這樣的自查表

不是申報(bào),就是這樣的自查表
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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:25

可以可以這么做的

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 08:26

老師,這個(gè)應(yīng)該不牽扯到補(bǔ)稅吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:29

這個(gè)不清楚,你需要再查呀,你查一下,你看一下多底庫了沒有不就行了

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 08:44

老師,在申報(bào)表上查了5年的增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的只有幾萬的留抵退稅,沒有上表說的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那是不是在上表上都填0就可以了?還是說我還需要把19-23年的進(jìn)項(xiàng)票看一下,看看哪些是需要轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)的也要反映上?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:45

你好,你需要體現(xiàn)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了多少,然后應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少,這個(gè)差額就是不正確的。

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 08:48

我看了申報(bào)表發(fā)現(xiàn)上表中有的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是0,應(yīng)該進(jìn)行轉(zhuǎn)出多少,我只有看票和實(shí)際業(yè)務(wù)才知道呢?剛接手三個(gè)月的企業(yè),所以我才問您是不是需要看19-23年的進(jìn)項(xiàng)票?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:50

你看下你有不抵扣勾選擇選項(xiàng)嗎?就是你進(jìn)項(xiàng)并沒有多抵扣

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 10:18

老師,我在電子稅務(wù)局里沒有查到不抵扣勾選記錄,老師幫忙看看這些地方怎么填寫?這個(gè)企業(yè)是出口退稅企業(yè),但沒有出口退稅過,只是申報(bào)過增值稅留抵退稅

老師,我在電子稅務(wù)局里沒有查到不抵扣勾選記錄,老師幫忙看看這些地方怎么填寫?這個(gè)企業(yè)是出口退稅企業(yè),但沒有出口退稅過,只是申報(bào)過增值稅留抵退稅
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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:19

你好,不抵扣勾選他選擇了之后附表二,哪里也不填寫。

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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:20

看一下你的底褲清單里面有沒有?

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 10:43

老師 看了抵扣清單,其中住宿費(fèi)抵扣了60元進(jìn)項(xiàng)稅,知識(shí)產(chǎn)權(quán)抵扣了300元進(jìn)項(xiàng)稅,其他都是采購庫存商品抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,老師幫忙看下怎么填寫,第一次填寫,不太清楚,麻煩您了

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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:44

你好,那你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了沒有?

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 14:34

老師,您說確定要退稅的先不申報(bào),不退稅的可以申報(bào),那我這里的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫數(shù)據(jù)呢?是不是等申請(qǐng)退稅時(shí)再計(jì)算,現(xiàn)在填寫0?還是說現(xiàn)在要計(jì)算出來填寫上呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:35

你好,你如果不是免稅的,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,你不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?和內(nèi)銷一樣正常做賬務(wù)處理,一樣交稅。

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快賬用戶4351 追問 2024-02-21 14:50

老師 也就是說我沒退稅,進(jìn)行轉(zhuǎn)出自查表就填寫0,但出口的哪些沒確認(rèn)收入不影響嗎?老師幫忙看下這個(gè)表這樣填寫有問題沒?

老師 也就是說我沒退稅,進(jìn)行轉(zhuǎn)出自查表就填寫0,但出口的哪些沒確認(rèn)收入不影響嗎?老師幫忙看下這個(gè)表這樣填寫有問題沒?
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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:54

對(duì)的,是的,沒有問題的,可以的,你里面的數(shù)據(jù)我不敢給你確定。

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你好 你稅務(wù)局要求直接補(bǔ)稅還是怎么 大部分直接補(bǔ)稅 不申報(bào)的
2024-02-21
你好在其它里面填寫就可以了
2022-06-15
您好,填到其他欄注明調(diào)賬轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-01-08
需要轉(zhuǎn)出的具體原因呢
2023-10-26
你好,得去稅務(wù)局修改你八月份的增值稅申報(bào)表。
2021-10-22
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