你好 你稅務(wù)局要求直接補(bǔ)稅還是怎么 大部分直接補(bǔ)稅 不申報(bào)的
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了,1月份想進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)表在附表二如何填寫,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是填在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形里
請(qǐng)教一個(gè)問題,8月份我增值稅納稅申報(bào)表附表二里,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了金額,現(xiàn)在怎么填可以沖掉多填的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
老師,我們請(qǐng)的事務(wù)所來看賬,發(fā)現(xiàn)我2020年有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沒有轉(zhuǎn)出,我要在2021年轉(zhuǎn)出,我在填寫申報(bào)表附表二的時(shí)候,填寫在那一欄次呢
老師,6月增值稅已經(jīng)申報(bào)完成,稅局通知要在6月做出口業(yè)務(wù)自查,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問是在附表二中的‘納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額’,這一欄次填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
水電也沒有開票給我。過來1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎?
老師!小微企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額300萬以下,都是5%嗎?
老師,公司租個(gè)人的汽車每個(gè)月500元,個(gè)人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅嗎?個(gè)稅交不交呢
老師,納稅申報(bào)表表一的銷項(xiàng)稅金數(shù)據(jù),能手動(dòng)修改的嗎?
滾動(dòng)式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂?我真是沒轍了!出口退稅企業(yè),每月可以申請(qǐng)辦理出口退稅,根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理,目前我公司有一個(gè)客戶是滾動(dòng)式付款,外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款,然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我,但我發(fā)現(xiàn)對(duì)方并不清楚這個(gè)客戶滾動(dòng)式付款應(yīng)該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅,這種情況我們應(yīng)該怎么處理
收到員工生育津貼如何入賬,發(fā)放員工生育津貼需要申報(bào)個(gè)稅嗎?生育津貼需要扣除員工個(gè)人部分社保再發(fā)放嗎?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以開圖二發(fā)票的項(xiàng)目名稱嗎?
不是申報(bào),就是這樣的自查表
可以可以這么做的
老師,這個(gè)應(yīng)該不牽扯到補(bǔ)稅吧?
這個(gè)不清楚,你需要再查呀,你查一下,你看一下多底庫了沒有不就行了
老師,在申報(bào)表上查了5年的增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的只有幾萬的留抵退稅,沒有上表說的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那是不是在上表上都填0就可以了?還是說我還需要把19-23年的進(jìn)項(xiàng)票看一下,看看哪些是需要轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)的也要反映上?
你好,你需要體現(xiàn)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了多少,然后應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少,這個(gè)差額就是不正確的。
我看了申報(bào)表發(fā)現(xiàn)上表中有的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是0,應(yīng)該進(jìn)行轉(zhuǎn)出多少,我只有看票和實(shí)際業(yè)務(wù)才知道呢?剛接手三個(gè)月的企業(yè),所以我才問您是不是需要看19-23年的進(jìn)項(xiàng)票?
你看下你有不抵扣勾選擇選項(xiàng)嗎?就是你進(jìn)項(xiàng)并沒有多抵扣
老師,我在電子稅務(wù)局里沒有查到不抵扣勾選記錄,老師幫忙看看這些地方怎么填寫?這個(gè)企業(yè)是出口退稅企業(yè),但沒有出口退稅過,只是申報(bào)過增值稅留抵退稅
你好,不抵扣勾選他選擇了之后附表二,哪里也不填寫。
看一下你的底褲清單里面有沒有?
老師 看了抵扣清單,其中住宿費(fèi)抵扣了60元進(jìn)項(xiàng)稅,知識(shí)產(chǎn)權(quán)抵扣了300元進(jìn)項(xiàng)稅,其他都是采購庫存商品抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,老師幫忙看下怎么填寫,第一次填寫,不太清楚,麻煩您了
你好,那你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了沒有?
老師,您說確定要退稅的先不申報(bào),不退稅的可以申報(bào),那我這里的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫數(shù)據(jù)呢?是不是等申請(qǐng)退稅時(shí)再計(jì)算,現(xiàn)在填寫0?還是說現(xiàn)在要計(jì)算出來填寫上呢?
你好,你如果不是免稅的,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,你不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?和內(nèi)銷一樣正常做賬務(wù)處理,一樣交稅。
老師 也就是說我沒退稅,進(jìn)行轉(zhuǎn)出自查表就填寫0,但出口的哪些沒確認(rèn)收入不影響嗎?老師幫忙看下這個(gè)表這樣填寫有問題沒?
對(duì)的,是的,沒有問題的,可以的,你里面的數(shù)據(jù)我不敢給你確定。