先確認(rèn)30萬的費用就是
老師,12月份我從對公走賬800350,先轉(zhuǎn)了50萬給對方,對方又退給我們法人,法人又轉(zhuǎn)回對公賬上,第二次我又轉(zhuǎn)了300350,但法人沒有轉(zhuǎn)回對公賬上,對方已經(jīng)給我們開了800350發(fā)票,最后如圖 這里就出現(xiàn)負(fù)數(shù),是法人沒有轉(zhuǎn)回款的原因嗎? 但是外賬是正數(shù)的呀
你好老師,我們公司給對方開了一個50萬的發(fā)票,對方頂了一套房給法人,法人又用這套房頂給了之前欠款的一家公司,請問該怎么做賬啊,開的發(fā)票是工程款的發(fā)票
老師,你好。我們公司交房租時,6月支付銀行存款30萬,但是對方?jīng)]有開票。7月給我們開票了。6月、7月的分錄怎么做?
20年的房租合同是35萬,但是當(dāng)時對公戶只給了20萬也開了20萬的發(fā)票,這個月給我們補的發(fā)票,這塊當(dāng)時都是私戶給的房租,請問我這個月該怎么處理
公司付房租82萬,對方不開票,是公司對公還借款給法人,法人轉(zhuǎn)賬的,怎么做啊
老師,經(jīng)濟補償金年限如何確定?工人22年6月1日簽訂合同,25年6月10日離職
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍球賽,收到乙公司贊助費20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費!乙公司要求甲公司開票
老師,我們公司是電力工程公司,有承試三級資質(zhì),征對下表提供的服務(wù),我們的開票稅目是什么呢?
老師晚上好,老師,我想問一下樹苗入庫時怎么把成本相關(guān)的也入這個樹苗身上?我們企業(yè)是苗木專業(yè)合作社,入庫一年生的楊樹苗怎么把相關(guān)的人工費和看護費還有施肥這些成本費用增加到這個樹苗的身上呢!因為我們是自產(chǎn)自銷的苗木合作社,自己種用松樹籽種苗木,或者是自己插穗生長出來的苗木,然后長到一年二年了,再往出出售是這個過程,但是期間里邊產(chǎn)生的一些人工費或者看護費,還有往里頭的需要施,還有化肥什么的,這些怎么樣是能對應(yīng)的加入這些樹苗的成本里呢!讓這個樹苗出庫時所產(chǎn)生的成本變大呢?
出口發(fā)票抬頭按照出口合同,還是報關(guān)單?
金蝶軟件精斗云軟件上科目編碼,必須是書本上學(xué)的科目編號嗎
幫忙寫分錄,謝謝謝謝
小規(guī)模企業(yè)增值稅交稅范圍?
請問這道題c錯在哪里。。。
老師,請問在建期間購入的生產(chǎn)用具計入什么科目,如果計入固定資產(chǎn)的話,折舊計入什么科目
那30萬一次性記還是分期,剩下的一直掛著的,在預(yù)付里面做的
分期攤銷是按70萬的哈, 預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東70 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東
12月就全部 轉(zhuǎn)給法人了的,法人也全部付給房東了,但是那邊只開30的票,剩下的不開,和老板達成的協(xié)議,所以是問這30萬的發(fā)票,和剩下沒開票的怎么做
預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東70 貸:銀行存款70 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租? 70萬的不含稅價/分?jǐn)傇路?收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租?30萬的不含稅價 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東30
70萬里面大部分是不開票的,不開票的不是不能稅前抵扣哇
是的,就是那個意思的
攤銷按70萬攤銷了,明年納稅調(diào)整的時候在調(diào)增40萬就行是嗎
是40萬不含稅的還是含稅的
那個是含稅的哈,都沒有發(fā)票
昨天哪個問題,那預(yù)付房租好像做不平呀
確定沒有發(fā)票了 借:預(yù)付賬款-房租?30萬的不含稅價%2B40 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東70
昨天沒有表達清楚數(shù)字我是舉例的,實際付款給法人付是827680,維修費抵扣了12320,實際房租是84萬。其他應(yīng)收款-房東上面收到發(fā)票不就沖了30了嗎,按照昨天上面發(fā)的那個分錄,預(yù)付先做的貸方就是負(fù)數(shù),12個月分?jǐn)傁聛?743362.8,但是收到發(fā)票30萬借方只有285714.29,預(yù)付賬余額負(fù)數(shù)457648.51
你現(xiàn)在確定40萬沒有發(fā)票了,就直接增加40萬的預(yù)付款就平了
就是84萬除了30萬剩下都是沒有票的,還是沒有明白怎么平,余額貸方負(fù)數(shù),做借方才能平,那貸方又做什么
預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東30? ? ? ??預(yù)付賬款-房租 54?不能收到發(fā)票部分 貸:銀行存款84 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租? 84萬的不含稅價/分?jǐn)傇路?收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租?30萬 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 30萬的進項稅 貸:其他應(yīng)收款-房東30
越來越亂也不平呀,預(yù)付2次借方,一次貸方金額也對不上,收到發(fā)票預(yù)付-房租30不應(yīng)該是不含稅的金額嗎,進項,貸方才是30吧
首次預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東30 萬? ? ? ? 貸:銀行存款30萬 后期預(yù)付 借:預(yù)付賬款-房租 54萬? ? ?不能收到發(fā)票部分 貸:銀行存款? 54萬 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租? ? 84萬的不含稅價/分?jǐn)傇路?收到30萬的發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租? ? ?30萬的不含稅金額 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項? ?30萬的進項稅部分 貸:其他應(yīng)收款-房東? 30萬
老師還是沒明白,首先攤銷84萬5%的稅率不含稅12個月下來貸方是80萬對嗎,那攤銷預(yù)付房租余額就是負(fù)數(shù)的80萬,54萬美元票借方?jīng)_54萬那么余額還剩負(fù)數(shù)26,收到30萬的不含稅金額是285714.29,按照你寫的這個分錄下來,預(yù)付還是有差額的沒有平。
不開票的攤銷也是按不含稅的金額談嗎,還有2萬多的差額是54萬的稅額,那這個稅額差額要放在哪里,
不開票的就是含稅攤銷,開票的不含稅攤銷。就是把那個預(yù)付賬款攤銷完畢就行。 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租? ? 30萬的不含稅價%2B54萬含稅/分?jǐn)傇路?