同學(xué),你好 但是發(fā)放24年1月份的工資時(shí)還是扣個(gè)人所得稅 有明細(xì)截圖嗎?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師 問一下個(gè)人所得稅系統(tǒng) 所屬期是1月份 然后年終獎(jiǎng)是在1月份發(fā)放的扣除了個(gè)人所得稅 那我年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅先確認(rèn)掉扣除呢 (到時(shí)候1月份的工資 所屬期在1月份還能錄進(jìn)去嗎) 還是跟1月份的一起申報(bào)扣除
老師麻煩幫忙看一下這個(gè)賬務(wù)處理 2022年11月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用45147.27 貸:應(yīng)付職工薪酬45147.27 計(jì)提11月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬4099.09 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保費(fèi)3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金540 應(yīng)交稅金/個(gè)人所得稅462.84 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)發(fā)現(xiàn)有個(gè)人多扣了21元個(gè)稅,想著在12月給補(bǔ)發(fā)回來 12月工資年底工資表又給錯(cuò)了,多加入一個(gè)不該加入的人員工資, 12月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用/工資42820貸:應(yīng)付職工薪酬42820 計(jì)提12月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬/工資4063.86 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金 540 應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅 427.61 12月做錯(cuò)賬個(gè)稅427.61元,實(shí)際個(gè)稅442.61元 2023年發(fā)放工資時(shí)怎么都找不平, 訴求想把去年的12月份計(jì)提重回,重新做正確的分錄,12月份有筆工資485元在2月份發(fā)放的。
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請(qǐng)問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
你好,麻煩問一下,公司職工有贍養(yǎng)一個(gè)老人,兩個(gè)娃娃,發(fā)放23年12月份工資時(shí)為啥還會(huì)扣個(gè)人所得稅呢,登錄她個(gè)人app時(shí)看到23年少填了一個(gè)孩子,24年2月發(fā)先后給補(bǔ)錄了進(jìn)去,但是發(fā)放24年1月份的工資時(shí)還是扣個(gè)人所得稅,是咋回事呢
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費(fèi),賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價(jià)太高了,這個(gè)我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號(hào)和賣出型號(hào)不一樣
租賃對(duì)方的復(fù)印機(jī),租期一年,25年6月27至26年6月27號(hào),租賃期間對(duì)方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對(duì)方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個(gè)不對(duì)吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?
老師 今天是個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個(gè)同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個(gè)稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算,本企業(yè)利潤(rùn)總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬,彌補(bǔ)以前年度虧損52萬,實(shí)際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊(cè)資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)勾選是當(dāng)月操作還是下月申報(bào)期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價(jià)值相同的房子,這個(gè)房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時(shí)條例,修改前后對(duì)比表pdf或word文檔?
老師,我這個(gè)稅率怎么填不上
退運(yùn)方式進(jìn)來的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
他的實(shí)發(fā)工資超過了5000
同學(xué),你好 需要把扣除數(shù)減去
應(yīng)發(fā)工資減去了扣除的,最后實(shí)發(fā)工資超過了5000
同學(xué),你好 那需要納稅的
可是他還贍養(yǎng)老人和兩個(gè)孩子呢,
同學(xué),你好 你說減了所有扣除,還有余額,就要納稅
應(yīng)發(fā)工資扣減了社保后實(shí)發(fā)超過了5000,但是贍養(yǎng)老人和孩子的這個(gè)要怎么扣除呢,現(xiàn)在公司要申報(bào)個(gè)人所得稅
同學(xué),你好 個(gè)人在個(gè)稅app里面有填這些信息嗎?
23年的少了一個(gè)孩子,24年的在2月初給新增上了
同學(xué),你好 嗯,那你現(xiàn)在申報(bào)1月份的時(shí)候,讀取不到2月份的修改
那現(xiàn)在只能是2月份的時(shí)候才會(huì)扣除嗎,一月份要正常繳納嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
1月份的有什么辦法可以更改嗎
同學(xué),你好 這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)的,改不了
那就算這樣,不新增,他還是有一個(gè)孩子還一個(gè)老人啊,也沒達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)啊
同學(xué),你好 你看一下明細(xì),是不是這些附加扣除都沒有
沒有是咋回事,咋樣能填進(jìn)去,老師還得麻煩詳細(xì)說一下
同學(xué),你好 這個(gè)需要個(gè)人在個(gè)稅app里面填寫,企業(yè)才能收到