你好,第二個(gè)是附表二的第十欄里面的,這里填寫的是旅客服務(wù),第一個(gè)是哪里的?

8月份申報(bào)表附表二,我填了(四)本期用于抵扣的旅客客運(yùn)服務(wù)扣稅憑證,但是其進(jìn)項(xiàng)稅金,沒有列入期末留抵稅額,這是為什么?
老師,我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師,你好。高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該填寫在附表二項(xiàng)目:其他 欄次:8b嗎?還是填寫在項(xiàng)目:本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣憑證。欄次:10?
老師你好,請(qǐng)問高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅是在增值稅申報(bào)表(二)里填寫嗎?填在第(四)項(xiàng):本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證?金額是填不含稅金額還是含稅金額呢?
火車票稅額填增值稅申報(bào)表的表2的其他里么,還是4本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證欄里呢
請(qǐng)教,總公司的車,分公司使用,繳納保險(xiǎn)費(fèi),在分公司報(bào)賬可以不
2019年前虧損200萬,2020年-2025年9月盈利10萬,注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬-10萬+10萬來計(jì)算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說要打折付款,實(shí)際只付30000元,怎么做憑證?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年底做匯算清繳時(shí),業(yè)主平時(shí)不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬元,是不是這個(gè)10萬元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個(gè)自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補(bǔ)交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒有這個(gè)稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請(qǐng)問老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤(rùn)過大怎么處理?
老師這個(gè)金額包括工費(fèi)經(jīng)費(fèi)嗎?
我想問下,外賬公司給我們做賬時(shí),房租費(fèi)是一年一付的,他沒有做任何計(jì)提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對(duì)嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時(shí)候是小微企業(yè),但第三季度利潤(rùn)超過300萬,企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對(duì)我們有什么影響呢

