即使退回也需要正常申報個稅呀
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個股東,其中兩個老板經常出差,出差的話,他也涉及到一個這個出差補助。曾經給這個老板的出差補助費呢,就是稅務局局就給踢出來,說不合理說不能說你們定多少就是多少,得有個參照。所以我就想知道這個參照的金額是參照誰,怎么個參照法,那像有這老板經常在國外,那怎么去給他定義這個補助,出差補助啊,一個地方和一個地方的這個,這個費用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內什么都走。那你這個每次出差的餐就是出差補助餐補什么的,你正常的話都應該劃撥,我們就因為他們查一回都給我踢出來了,我們都沒劃撥過,所以說這個想咨詢老師,這個應該怎么處理。
老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計提了然后次月申報了。關鍵是我們效益不好,工資經常不按時發(fā),但是每月會計都計提都申報。比如2018年和2019年都是每月計提老板的工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經計提并申報過的了。這樣對嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計提數申報,但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個稅了是吧,因為都是往年已經申報過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉入其他應付款嗎?
老師我想咨詢一個問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經把工資發(fā)了,而且年終獎金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經到卡。今天個稅申報現(xiàn)在領導讓把獎金單獨做全面一次性獎金申報,我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補這個錯誤和怎么才能不影響之后的工資計算
我們是建筑公司,我們之前收到項目經理的發(fā)票不管進項多少,都退給項目經理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經理的稅負比較低,現(xiàn)在財務制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負高這么多,我要怎么做,項目經理的進項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負加起來有5點多?我很糾結,希望老師給點意見
老師您好,今年1月份我們已經申報過年終獎的個人所得稅了(一次性獎金填報)。但是后來做賬過程中,財務經理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應該計入年終獎。現(xiàn)在她讓把這24500元當做工資的一部分在2月份中計提一次,24500單獨做了一個工資表??墒俏也惶靼祝瑐€所稅這塊應該怎么辦?這些錢當時按費用處理的,申請報銷直接對公轉賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個稅?有點懵。
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個點開票?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個點開票?
老師,一人有限公司,公司準備注銷,沒發(fā)的那部分工資,股東準備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報銷員工200多人合計發(fā)了24000,計入福利費,沒有申報個稅,請問匯算清繳是否需要調增?
開采類行業(yè),開采數量沒辦法統(tǒng)計,有什么好的方法
這個月開了420萬發(fā)票,上個月230萬的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務上查嗎?
預計負債24,后來重新估算退貨率預計負債變成20,那這個是可抵扣嗎 怎么理解
沒有在別的公司取得勞務報酬被申報個稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據電費預測生產量的公式,和我們實際生產量相差太遠了,我們的電表又是單獨的,這個會不會他們的公式有問題
資產負債表和利潤表的鉤稽關系是什么怎么檢驗報表中不正確?
那我是不是按照之前發(fā)的減去退回的金額申報個稅
是的,退回之后就可以按照實際發(fā)放金額申報個稅了