你好,五千萬,是你的營業(yè)收入嗎?
您好,老師,來請教個問題?我公司為一般納稅人,現(xiàn)在想買一臺設(shè)備出租給一家小規(guī)模納稅人。為了合理避稅,我公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注冊個小規(guī)模納稅人,想請教一下我們怎樣操作才合理合法又能避免一些不必要的交稅問題。比如從一般納稅人戶買進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)租給剛辦理的這個小規(guī)模戶,再轉(zhuǎn)租給客戶,或者直接用小規(guī)模戶購入設(shè)備,再出租?
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價稅合計金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊資本20萬,資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款余額596230元,是4個不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費(fèi)501500元,公司C和D是設(shè)備費(fèi)3500元和31500元,公司E是安裝費(fèi)59730元,都是預(yù)付的,但是對方當(dāng)時都沒開票我們,現(xiàn)在由于項(xiàng)目做失敗了,對方公司也不可能給我們開發(fā)票了,也找不到對方的人,這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師,這個賬掛了4年,想合法合規(guī)的處理一下,具體怎么操作
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬元以上的,付款了,對方也開來了專票,那么這種的該計入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
建筑勞務(wù)公司,雇傭按日結(jié)算工人,怎么申報工資?
你好老師同一個注冊了6家個人戶有什么風(fēng)險?這個人應(yīng)該交什么稅費(fèi)
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市給工人發(fā)工資會計分錄怎么做
老師,初始購置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市 買了一車各種水果蔬菜貨款是12360元,運(yùn)費(fèi)2300元怎么做會計分錄 運(yùn)費(fèi)怎么核算成本
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
連續(xù)累計12個月銷售額500萬,就得轉(zhuǎn)一般納稅人了。你這個得轉(zhuǎn)一般納稅人。
老師方便加您的微信嗎有點(diǎn)復(fù)雜,文字我表述可能有點(diǎn)不清楚,老板的意思想讓運(yùn)作一下 主要我們沒什么成本,謝謝老師
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你在這里面問就可以的,如果涉及到隱私的,我們可以給你把這個問題刪除 這個不會影響
因?yàn)槟銈兪菍W(xué)堂的學(xué)員。
好的老師,5000萬是收入,這5000是分次轉(zhuǎn)入,收到款項(xiàng)后我們會采購1500的設(shè)備,這個是有進(jìn)項(xiàng)票的,但是剩下的3500如何合理的運(yùn)作一下,少交些稅呢老師,老板他們的意思是想把這3500萬元分別再轉(zhuǎn)給其他幾個公司,人家給我們開專票,但是這樣肯定不行,不可能全部做成成本的,所以老師您有好的建議嗎?另外小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人是確認(rèn)收入的次月必須轉(zhuǎn)是嗎?一般納稅人的增值稅稅率是13嗎?(發(fā)動機(jī)設(shè)計和研發(fā))企業(yè)所得稅現(xiàn)在有有什么優(yōu)惠政策嗎老師 問題有點(diǎn)多,還請老師多多指點(diǎn)感謝
你好,轉(zhuǎn)一般納稅人,按照一般納稅人的來。連續(xù)累計12個月銷售額超過500萬的次月申請,如果你超過的金額太多,稅務(wù)局會要求你把之前的也補(bǔ)進(jìn)來,按照一般納稅人補(bǔ)稅。
合理避稅,你有足夠的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)了一般納稅人正常抵扣
老師一般納稅人稅率是多少啊發(fā)動機(jī)設(shè)計與研發(fā),所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠政策嗎
一般納稅人6%, 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%, 研發(fā)新15%, 其他的25%。
老師下面是我們的經(jīng)營范圍,您看是6%的稅率嗎
它里面的技術(shù)服務(wù)到技術(shù)開發(fā)的那一部分都可以。
如果是銷售設(shè)備的都是13%的一般納稅人。
那是不是我們要分開開票啊老師?技術(shù)服務(wù)和銷售設(shè)備
是的,對的,需要分開的。
好的謝謝老師,老師還有一個問題,我們公司在北京新招一個員工是鄭州的,社保想在鄭州,應(yīng)該怎么操作啊,是需要在鄭州找一個代理機(jī)構(gòu)嗎
你們能找一個勞務(wù)公司嗎?讓勞務(wù)公司跟他簽勞動合同,然后勞務(wù)公司給他繳納社保,對方給你們開勞務(wù)發(fā)票。
老師如果是我們公司給簽合同的話還有其他處理方法嗎
沒有其他的方法,要么你就去注冊分公司,成立分公司,在當(dāng)?shù)亟欢惿陥蟆?