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Q

老師,我公司有一筆貨款9000元的應(yīng)收賬款,對(duì)方用物資來抵扣,這個(gè)賬怎么做?

2024-02-19 11:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 11:56

借庫存商品貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶7700 追問 2024-02-19 11:59

物資是我們的原材料 可以用借原材料,貸應(yīng)收賬款不?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 12:00

對(duì)的,這樣處理正確對(duì)的。

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借庫存商品貸應(yīng)收賬款。
2024-02-19
你好,您正常做采購的分錄,然后不用付款,最后往來對(duì)沖就行了。
2023-05-25
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的
2023-04-24
同學(xué)你好 退的60開紅字發(fā)票了么?
2022-04-20
您好,房子過戶有發(fā)票,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)收賬款 200
2024-12-28
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