不對,應(yīng)該是星號的。
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來三個選項(xiàng),第一個是1.1之前(發(fā)票打出來是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開的這個),第三個是以上都不是(選著第三個的話會自動退出代開發(fā)票申請界面,返回上一步),我選了第二個自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設(shè)說以及其他稅費(fèi), 我普票開出來之后再電子稅務(wù)局代開上面看了是一個點(diǎn)的,我這個季度沒有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號的,只能通過電子稅務(wù)局查到一個點(diǎn)
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細(xì)表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個?具體的
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報表這塊,發(fā)現(xiàn)有個問題,就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報(自動顯示3%,報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預(yù)繳稅金,就會導(dǎo)致報表免稅金額自動按3%的顯示,也能不修改報成功,這種情況有影響嗎。好長時間這樣了,平時也沒有注意,系統(tǒng)能報,沒提醒就沒管了。
老師請問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表的時候我應(yīng)該選擇那個代碼,對應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填謝謝
紅色對號地方 折舊額相同就不用額外考慮折舊抵稅額嗎
請問我們公司是做貿(mào)易的,然后別人給我們公司開了運(yùn)輸發(fā)票,我們可以開運(yùn)輸發(fā)票給別人嗎?
老師你好。我想問一下公司1-5月份給法人轉(zhuǎn)工資,老板不懂。亂轉(zhuǎn),但現(xiàn)在不想交稅,我可以讓他把錢退回來嗎
稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險推送,企業(yè)財務(wù)費(fèi)用對應(yīng)的發(fā)票不足,經(jīng)自查確屬銀行未開具發(fā)票,請問在自查期,與銀行溝通及時補(bǔ)開發(fā)票,是否可以避免此次因財務(wù)費(fèi)用發(fā)票未開導(dǎo)致的補(bǔ)繳所得稅款的情況?這樣操作請問是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)?
一般納稅人必須每個月做賬嗎
原材料科目余額跟實(shí)際庫存有差異,實(shí)際庫存大于賬面余額,這個要怎么處理呢
您好,老師,這個答案解析給我詳細(xì)講講吧,看不明白
借款合同還款方式寫的是,半年付息,到期一次還本,允許提前還款, 如果計劃提前部分還款,每次部分還款利息怎么算,所有借款都按日利率計算可以嗎,還是沒還款部分要按半年利率
老師你好,香港公司和深圳公司實(shí)際控制人為一人,香港公司通過供應(yīng)鏈公司報關(guān)出口給深圳公司,深圳公司可以因?yàn)楹拖愀酃径紴橐粋€實(shí)際控制人,購進(jìn)這批貨物的實(shí)際貨款要付給香港公司么?
老師 股票股利怎么改變數(shù)量
差額征稅的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,需要注意。
也就是說我上個月開的零稅率的發(fā)票是錯誤的?
對的對的,這個不對,需要紅沖重新開。
我是一般納稅人如果跨月了,申報流程怎么操作
你好,免稅銷售服務(wù)里面去填寫。
然后下個月紅沖后把一月的增值稅報表更正嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝您,想追問下哈,就是稅率那一欄為什么選擇***,備注欄里扣除額是怎么來的或者代表什么意思
你好,這個信號它是自動出來的,不是你選擇的扣除,這個是你的成本差額,交稅時收入減去成本)/1.05乘以5%之后算出來的,你選擇5%的稅率之后,它不能直接出現(xiàn)5%。要不和他后面的稅額不一致。
老師您說的這個稅額是增值稅還是企業(yè)所得稅的?
你好 發(fā)票上面的稅額
好的謝謝老師
不要客氣,工作愉快。