不對(duì),應(yīng)該是星號(hào)的。
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開(kāi)普票,季度收入不超30萬(wàn)免增值稅,有沒(méi)有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來(lái)三個(gè)選項(xiàng),第一個(gè)是1.1之前(發(fā)票打出來(lái)是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)的這個(gè)),第三個(gè)是以上都不是(選著第三個(gè)的話(huà)會(huì)自動(dòng)退出代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)界面,返回上一步),我選了第二個(gè)自愿放棄,但是不知道普票有沒(méi)有免增值稅跟文化建設(shè)說(shuō)以及其他稅費(fèi), 我普票開(kāi)出來(lái)之后再電子稅務(wù)局代開(kāi)上面看了是一個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的,只能通過(guò)電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開(kāi)了一張專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開(kāi)的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了?
老師好 我想問(wèn)一下 2023年小規(guī)模未開(kāi)發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫(xiě)1列11行(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)選擇哪個(gè)?具體的
我們是開(kāi)具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報(bào)表這塊,發(fā)現(xiàn)有個(gè)問(wèn)題,就是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候減免稅金那欄都是會(huì)提醒按5%稅金手動(dòng)修改才可以報(bào)(自動(dòng)顯示3%,報(bào)的時(shí)候提醒按5%的那個(gè)稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開(kāi)票收入,或者代開(kāi)預(yù)繳稅金,就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表免稅金額自動(dòng)按3%的顯示,也能不修改報(bào)成功,這種情況有影響嗎。好長(zhǎng)時(shí)間這樣了,平時(shí)也沒(méi)有注意,系統(tǒng)能報(bào),沒(méi)提醒就沒(méi)管了。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開(kāi)票出來(lái)是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠(chǎng)房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
差額征稅的,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致,需要注意。
也就是說(shuō)我上個(gè)月開(kāi)的零稅率的發(fā)票是錯(cuò)誤的?
對(duì)的對(duì)的,這個(gè)不對(duì),需要紅沖重新開(kāi)。
我是一般納稅人如果跨月了,申報(bào)流程怎么操作
你好,免稅銷(xiāo)售服務(wù)里面去填寫(xiě)。
然后下個(gè)月紅沖后把一月的增值稅報(bào)表更正嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝您,想追問(wèn)下哈,就是稅率那一欄為什么選擇***,備注欄里扣除額是怎么來(lái)的或者代表什么意思
你好,這個(gè)信號(hào)它是自動(dòng)出來(lái)的,不是你選擇的扣除,這個(gè)是你的成本差額,交稅時(shí)收入減去成本)/1.05乘以5%之后算出來(lái)的,你選擇5%的稅率之后,它不能直接出現(xiàn)5%。要不和他后面的稅額不一致。
老師您說(shuō)的這個(gè)稅額是增值稅還是企業(yè)所得稅的?
你好 發(fā)票上面的稅額
好的謝謝老師
不要客氣,工作愉快。