 
                            填寫在未開票的銷售額里。 下個(gè)月在開票時(shí)把無(wú)票收入的分錄紅沖,然后在未開票的銷售額里填寫負(fù)數(shù)。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我上個(gè)月開17%的發(fā)票1080200元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實(shí)際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56,思路對(duì)嗎?分錄正確嗎?
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅(未開發(fā)票)申報(bào)表在未開發(fā)票欄填寫稅款,等實(shí)際收到款開發(fā)票時(shí)稅額怎么做分錄
你好,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅(未開發(fā)票)申報(bào)表在未開發(fā)票欄填寫稅款,等實(shí)際收到款開發(fā)票時(shí)稅額怎么做分錄。
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報(bào)了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
每月未開票收入都大于開票收入,統(tǒng)一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)——銷200 本月開票收入大于了未開票收入。入賬的時(shí)候未開票收入沒有包住開票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開票收入入賬。 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)時(shí)沖減? 問(wèn): 第一補(bǔ)一筆開票收入入賬這個(gè)處理是對(duì)的吧? 第二領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)申報(bào)時(shí)沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?
 
                老師,一般納稅人本月開票金額1502375,怎么計(jì)算本月需票多少抵扣?
老師好,單位職工在職非工傷去世,單位一次性發(fā)撫恤金最末月工資×20個(gè)月,怎么做分錄,這筆錢交個(gè)稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)殘保金申報(bào),怎么取數(shù)據(jù)
初級(jí)會(huì)計(jì)題庫(kù)在哪里?
公司可以不設(shè)立監(jiān)事嗎
交水電費(fèi)需要什么憑證呀
老師辦公用的辦公桌怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅資產(chǎn)在計(jì)提壞賬時(shí)是怎么做分錄的,謝謝
注冊(cè)資本實(shí)繳后多久交印花稅?
老師,你好!我現(xiàn)在去法律咨詢公司做財(cái)務(wù),公司是小規(guī)模,之前就外包代理記賬,老板說(shuō)我去是幫他整理各公司的收入支出,還有把控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我有點(diǎn)擔(dān)心會(huì)不會(huì)有什么不正常的操作?如果是正常情況,我是可以做手工賬內(nèi)賬嗎?


賬上要掛銷項(xiàng)稅暫估呀,這個(gè)賬務(wù)處理是?
直接計(jì)入銷項(xiàng)稅額-未開票這個(gè)科目?我是單獨(dú)計(jì)入的暫估稅金里面
你好? 正確收入分錄一樣的? ?沒有暫估?
好的,那調(diào)整一下
好的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。