你好,本期發(fā)生額填寫進項稅額乘以5% 調(diào)減是進項轉(zhuǎn)出填寫的,這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫, 如果需要抵扣,在實際抵扣金額里面填寫。
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
本月認證1000 另進項稅轉(zhuǎn)出300(有100需要轉(zhuǎn)出加計抵減額,另200以前未享受加計抵減,不需要轉(zhuǎn)出加計抵減) 附表四加計抵減 本期發(fā)生額是多少,本期調(diào)減額是多少(加計按10 %計算)
增值稅附表四 一般項目加計抵減計算 本期調(diào)減額怎么填啊請老師舉例
一般納稅人增值稅申報,生活性服務(wù)進項稅額加計15%抵減應(yīng)納稅額,加計抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
增值稅附表4,一般項目加計抵減額計算本期調(diào)減額是什么意思?
老師,12月社保的人數(shù)18,實習生3,離職人員發(fā)了工資的但沒買社保有1人,那工商年報中從業(yè)人數(shù)寫多少個呢?
老師想問下考中級的條件本科畢業(yè)從事一年會計工作但是會計繼續(xù)教育學(xué)了七八年了可以報考嗎
專項附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權(quán)的也能扣除吧
出口退稅:進項發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個對應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請客戶吃飯買的茅臺酒正常可以入賬么
4月確認了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個月開了發(fā)票直接塞進去4月這個收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計分錄。
老師你好,之前員工5月報銷報名費是替另外一家公司報名的,但是走我們公司報銷的,現(xiàn)在另一個公司補過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費用報名費貸其他應(yīng)付款個人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費用負數(shù)500了?感覺不對哦,費用沒有的沖了
我寫的: 購買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯在哪里?
我們公司是制造業(yè),出來這個東西用不用管
制造業(yè)需要填寫聲明嗎?
需要的需要去填寫。
制造業(yè)不是屬于生產(chǎn) 生活性服務(wù)業(yè),那這里怎么填呢
你好,你不填寫這個保存不了,你可以試一下的,是灰色的填寫不了。
不是灰色,就是這里彈出來這個說沒有加計抵減聲明
你好,我記得我們這邊也需要填寫生產(chǎn)加計扣除聲明的。你不填寫,你看下你能申報嗎
你打開進去看一下,里邊有單獨填寫的地方。
出來這個
沒有制造業(yè)的選項
你,你確定你們單位是工業(yè)的嗎?
高新技術(shù)企業(yè),沒填那個聲明就填不了數(shù)
你好,他不光是高新技術(shù),他還得是制造行業(yè)才行。
單會有加工車間嗎?如果有的話,你問一下你稅務(wù)局吧。
有允許抵扣,是制造行業(yè)高新技術(shù)企業(yè),怎么就填不了表
你找你稅務(wù)局那邊讓那邊給你維護一下的,你們在那個名單里面嗎?