你好 你進項比較多,因此是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 253,247.62
老師您好! 進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這個分錄對嗎?
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
請問一下,月末進行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項,分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)的分錄嗎?
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項;再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進項銷項差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
老師、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額:682.88,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額:253930.5,年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師,這樣可以嗎
你用負(fù)數(shù)表示也是可以的
老師、那我2024年1月分銷項稅額:5.21,那我分錄應(yīng)該怎么寫
你這個就一點點,不寫也沒什么影響的
老師,那我反賬就寫這個分錄可以嗎
? 你不是5.21的數(shù)字嗎的
老師、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額:682.88,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額:253930.5,年末結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅額要結(jié)轉(zhuǎn)平,分錄可以全部寫出來嗎,我回到23年12月分反賬
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 253,247.62 這個金額是253930.5-682.88計算出來的
老師,那我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額:682.88,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額:253930.5,的金額還是在那里沒有平???
這個不需要平啊,你明年還要用的啊
老師,這個分錄可以寫對了嗎
圖片出錯了,可以重新上傳一下嗎
可以了嗎
你這個是全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,你這個分錄的目的是什么
老師,銷項稅額我要結(jié)轉(zhuǎn)平
你結(jié)平?那你跟增值稅申報表會不一致的
12月份的增值稅申報表留底稅額是一樣的金額
你看一下增值稅銷項的金額