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去年留底的進(jìn)項(xiàng)10塊,已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方,今年1月份,還差2塊錢的進(jìn)項(xiàng),我要用留底的進(jìn)項(xiàng),咋么寫分錄

2024-02-18 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-18 10:21

同學(xué),你好 已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方 這個會自動抵扣的

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齊紅老師 解答 2024-02-18 10:21

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。

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快賬用戶5507 追問 2024-02-18 10:26

啥意思,我去年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到第3步了,今年1月份繳納時(shí),直接做4步分錄?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 10:35

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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