同學(xué),你好 借:銀行存款,貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入。
老師:我公司建立了工會,也開立了一個(gè)工會銀行帳戶,繳納了一筆工會經(jīng)費(fèi),計(jì)提時(shí) 會計(jì)科目:借:管理費(fèi)用一工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費(fèi) 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款一基本帳戶 現(xiàn)在我有一點(diǎn)不明白,我需要單獨(dú)建一個(gè)工會經(jīng)費(fèi)的帳套嗎?
老師,請問工會經(jīng)費(fèi)已計(jì)提費(fèi)用,公司打款到工會賬套后,工會費(fèi)用報(bào)銷在工會賬套里是,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款;還是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。 工會賬套收到公司打的工會經(jīng)費(fèi)是借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬,還是其他會計(jì)分錄,麻煩老師給答疑下,謝謝老師。
請教老師,我在審計(jì)工作中遇到問題,公司會計(jì)基本戶直接給工會賬戶轉(zhuǎn)款,這樣可以嗎,借 管理費(fèi)用-工會,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),貸銀行存款-基本賬戶
工會是獨(dú)立的賬戶。是不并入公司財(cái)務(wù)核算嗎。我們做賬1??計(jì)提借管理費(fèi)用—工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)2??繳納借應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)貸銀行存款就結(jié)束了。工會那邊支出就單獨(dú)核算嗎,那費(fèi)用支出沒有發(fā)票的怎么辦?可以開票的是開公司的稅號還是工會的呢?
老師,我們公司剛成立工會,開立了工會專用賬戶, 先計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)對嗎?借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),支付的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,是這樣嗎?
請問老師,序時(shí)賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點(diǎn)招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒有打流水,沒有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對方,做個(gè)人申報(bào),子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個(gè)車子以62萬元的價(jià)格賣給了個(gè)人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說明有沒有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨(dú)立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項(xiàng)目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對方才會開給我們,工程驗(yàn)收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費(fèi),現(xiàn)在是要等對方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
好的老師,那請問下,我前面的那些分錄對嗎?
同學(xué),你好 嗯,是對的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利