同學(xué),你好 嗯嗯,可以的,反結(jié)帳
老師您好,請問2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是后面反結(jié)賬回去,調(diào)整了賬務(wù)?,F(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時(shí)候,重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫,可以嗎?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
請問老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會計(jì)賬做錯(cuò)了,我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢?到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫正確的繳納企業(yè)所得稅。
請問老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會導(dǎo)致被查嗎?
請問老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會導(dǎo)致被查嗎?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
是這樣的我們之前的會計(jì)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,導(dǎo)致了利潤負(fù)數(shù)22萬,其實(shí)是盈利18萬,我們是賣車的,所以結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了幾輛車就會差很多,23年第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,我是想我反結(jié)轉(zhuǎn)到12月份結(jié)轉(zhuǎn)正確的成本,年度財(cái)務(wù)報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的??梢赃@樣操作嗎?
同學(xué),你好 是可以的
這樣會被罰嗎?
同學(xué),你好 自己主動更正,一般不會被罰
有個(gè)老師說會被查
同學(xué),你好 你之前結(jié)錯(cuò)了,更會被查
我在想,企業(yè)所得稅不是按年算的嗎還沒匯算清繳?發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬及時(shí)更正也不算什么呀
同學(xué),你好 是的,所以看到問題要及時(shí)更正
搞得我都有一點(diǎn)不敢了,因?yàn)?2月份做錯(cuò)賬的也不是我,是之前的會計(jì)
同學(xué),你好 你更正憑證,那你的報(bào)表都需要更正的
說會被找,我之前是認(rèn)為匯算清繳就是給企業(yè)時(shí)間發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬更正,還有調(diào)整會計(jì)跟稅法的差異的
同學(xué),你好 這個(gè)不是的
不是什么呢?
同學(xué),你好 匯算清繳不是錯(cuò)賬更正
那還是會被查?
可是哪有人不做錯(cuò)賬的,就沒有機(jī)會改正了嗎?
同學(xué),你好 不是一定會查,只是可能會查
有個(gè)老師說經(jīng)常跟審計(jì)打交道,每年3.5月審計(jì),審計(jì)發(fā)現(xiàn)了有問題也一樣重新結(jié)上年的賬,
同學(xué),你好 如果你們公司需要審計(jì),審計(jì)出來有問題,也是需要更正的