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小規(guī)模個(gè)體戶 23年虧損3萬(wàn) 今年1月份盈利2萬(wàn) 這1月份需要計(jì)提什么稅嗎 還是有別的個(gè)稅要交

2024-02-14 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-14 15:21

應(yīng)該是早要等匯算清繳完,虧損才可以抵扣

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快賬用戶5218 追問(wèn) 2024-02-14 15:22

那我現(xiàn)在做1月份的賬 需要結(jié)賬 這個(gè)1月份對(duì)于稅這一塊有什么要計(jì)提或者什么的嘛

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齊紅老師 解答 2024-02-14 15:25

暫時(shí)不用,季度再做個(gè)稅計(jì)提

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快賬用戶5218 追問(wèn) 2024-02-14 15:26

小規(guī)模個(gè)體戶 什么樣的情況下需要交哪些稅

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齊紅老師 解答 2024-02-14 15:28

查賬征收,需要繳個(gè)稅(盈利交),增值稅(季度超30萬(wàn)交),附加稅(跟隨增值稅)

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快賬用戶5218 追問(wèn) 2024-02-14 15:29

就是我這個(gè)1月份的盈利可以彌補(bǔ)虧損 彌補(bǔ)后再有盈利就需要交個(gè)稅 個(gè)稅的繳納標(biāo)準(zhǔn)是什么

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齊紅老師 解答 2024-02-14 15:30

你匯算清繳后才可以抵虧損

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快賬用戶5218 追問(wèn) 2024-02-14 15:30

個(gè)稅繳納標(biāo)準(zhǔn)和比例是多少

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齊紅老師 解答 2024-02-14 15:36

我發(fā)一個(gè)稅率表給你

我發(fā)一個(gè)稅率表給你
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快賬用戶5218 追問(wèn) 2024-02-14 15:37

這個(gè)應(yīng)納稅所得額是怎么計(jì)算的

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齊紅老師 解答 2024-02-14 15:42

就是你做出來(lái)的利潤(rùn)表

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快賬用戶5218 追問(wèn) 2024-02-14 15:45

最后的凈利潤(rùn)或者說(shuō)是本年利潤(rùn) 或者未分配利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-02-14 15:47

同學(xué)你好最后的凈利潤(rùn)

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應(yīng)該是早要等匯算清繳完,虧損才可以抵扣
2024-02-14
你要先匯算22年的所得稅,那么1季度才可以想彌補(bǔ)虧損
2023-03-22
你好,同學(xué) 不需要計(jì)提所得稅
2024-04-11
今年3月份不需要交企業(yè)所得稅
2023-04-13
你好;? ? ?你 的意思你要提交轉(zhuǎn)讓股權(quán)的資料嗎 ?? ?那你轉(zhuǎn)讓金額? 當(dāng)時(shí)溢價(jià)了嗎??
2023-03-06
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