應該是早要等匯算清繳完,虧損才可以抵扣

老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬,2月盈利3萬、3月盈利2萬。那我4月份企業(yè)所得稅季報的時候,需要繳納企業(yè)所得稅 嗎?前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報稅,請老師多指點
2022年年底虧損二十萬 2023年小規(guī)模1-3月份盈利十五萬,這個十五萬要繳納所得稅嗎還是不用年度虧損
小規(guī)模個體戶 23年虧損3萬 今年1月份盈利2萬 這1月份需要計提什么稅嗎 還是有別的個稅要交
老師,請問23年12月利潤表有2萬的利潤,22年虧損3萬,請問23年十二月份需要計提交納所得稅嗎
老師,員工工傷收到賠款時分錄怎么做?
外貿企業(yè)出口退稅當月勾選后已用途確認,次月在電子稅務局附表二中沒有出現(xiàn),是什么原因
開發(fā)票有七百多條一張發(fā)票,還有100多個沒有維護,這個有沒有什么簡單方式維護,之后填寫稅收分類編碼
樸老師 您來 老師好,我想問,資管產品持有至到期不屬于金融商品轉讓,那我取得持有至到期的利息,那是不是可以認為取得了利息收入從而要按金融服務-貸款服務來交增值稅是嗎?這一塊有免稅的政策嗎?
老師,我們公司做了注冊資金的實繳,實繳出資方式是知識產權,金額是6000多萬。賬上要做知識產權的分攤嗎?如果要做,6000多萬的資金分攤下來,每年要分攤幾百萬的成本,這么大的金額,稅局會不會認為是虛增成本?
樸老師 您來 我想問:1.納稅人無償轉讓股票按照金融商品轉讓來交增值稅,這里的納稅人是含個人對嗎?也就是我把炒股的股票送給除了我自己以外的所有人不管是不是直系親屬都是要交增值稅是嗎?因為我容易跟個人從事金融商品比如股票債券買賣免征有點混。
甲企業(yè)屬于增值稅一般納稅人。當月發(fā)生銷售業(yè)務5筆,共計應收貨款2000萬元,其中,有3筆共1200萬元,10日內貨款兩清,一筆300萬元,兩年后一次付清,另一筆500萬元,1年后付250萬元,1年半后付150萬元,余款100萬元兩年后結清。該企業(yè)增值稅稅率為13%,增值稅進項稅額為120萬元,毛利率為15%,所得稅稅率為25%,企業(yè)對上述銷售業(yè)務采用了分期收款方式。要求:請對上述業(yè)務進行稅收籌劃
你好老師,股東轉錢到公司賬戶,繳納他自己的社保和發(fā)他自己工資,就是說他在公司沒干事,這筆錢他自己付,轉進來的這個錢我應該記什么啊
固定資產時點??????支付30%,發(fā)票開了30%,設備收到,可以按30%設備款入固定資產嗎
公司買了房子,租給了a公司,讓b公司無償使用,房產稅是不是按租金交就可以,a公司不租了按從價交,房產稅跟b公司沒關系
那我現(xiàn)在做1月份的賬 需要結賬 這個1月份對于稅這一塊有什么要計提或者什么的嘛
暫時不用,季度再做個稅計提
小規(guī)模個體戶 什么樣的情況下需要交哪些稅
查賬征收,需要繳個稅(盈利交),增值稅(季度超30萬交),附加稅(跟隨增值稅)
就是我這個1月份的盈利可以彌補虧損 彌補后再有盈利就需要交個稅 個稅的繳納標準是什么
你匯算清繳后才可以抵虧損
個稅繳納標準和比例是多少
我發(fā)一個稅率表給你
這個應納稅所得額是怎么計算的
就是你做出來的利潤表
最后的凈利潤或者說是本年利潤 或者未分配利潤
同學你好最后的凈利潤