你好!是的,未取得合規(guī)發(fā)票或者沒有代扣代繳個(gè)稅需要全額調(diào)增
請(qǐng)問老師,19年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增計(jì)提未支付費(fèi)用(無發(fā)票)5萬元,請(qǐng)問20年已經(jīng)支付,請(qǐng)問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報(bào)還是直接調(diào)減處理
老師,請(qǐng)問 1、無發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄可不可以通過管理費(fèi)用-相關(guān)費(fèi)用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個(gè)科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,支付的勞務(wù)費(fèi)超過500元的都調(diào)增了。但是您看圖片的這個(gè)解釋按月3萬不用調(diào)增吧。
請(qǐng)問老師,無發(fā)票勞務(wù)費(fèi)超過500元的,企業(yè)所得稅匯算清繳要全部調(diào)增嗎?
老師,勞務(wù)費(fèi)不超過4000單位沒有取得勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)匯算清繳需要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅,還需要代扣個(gè)人所得稅嗎
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
政策依據(jù)
根據(jù)規(guī)定,一般情況下,企業(yè)對(duì)于沒有發(fā)票的費(fèi)用是不可以稅前扣除。企業(yè)本年度實(shí)際已發(fā)生但未取得發(fā)票的費(fèi)用支出,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)的成本、費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票的,應(yīng)作納稅調(diào)增處理,待取得發(fā)票時(shí),應(yīng)在該項(xiàng)成本、費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的年度可追溯納稅調(diào)減處理。 沒有發(fā)票的費(fèi)用是否可以稅前列支 分情況,如果符合2018年28號(hào)文第九條,可以沒有發(fā)票稅前列支。第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。