同學(xué)你好,你們公司是銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品的?你們的農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)是從哪里采購(gòu)的,我看一下發(fā)票才知道你入賬跟增值稅的處理

老師 請(qǐng)問(wèn)一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過(guò)貨款、實(shí)際是月結(jié)再開(kāi)發(fā)票、1??我分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎? 收到商品:借庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時(shí):姐銀行存款、貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí):借 發(fā)出商品。貸庫(kù)存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對(duì)方給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、的話庫(kù)存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫(xiě)綜合含稅價(jià)、 4?? 對(duì)方是一般納稅人 只能給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購(gòu)產(chǎn)品,怎么做開(kāi)具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣和做會(huì)計(jì)分錄呀,比如向農(nóng)戶收購(gòu)魚(yú)產(chǎn)品50萬(wàn),怎么分錄和開(kāi)具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?老師,那開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票是按我實(shí)際支付的50萬(wàn)開(kāi)具是是吧?,稅率:免稅。會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品~魚(yú)產(chǎn)品455000借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額45000貸:銀行存款500000申報(bào)增值稅時(shí),抵扣表是按收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具的50填寫(xiě)抵扣是吧(500000x9%=抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報(bào)是不是這樣,對(duì)嗎?開(kāi)票是不是這樣?
老師你好,我想問(wèn)一下,就是嗯,嗯,比如說(shuō)我們公司嗯購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,給我們開(kāi)了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫(xiě)借庫(kù)存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師新年好!我們公司收到一張農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,上面寫(xiě)著免稅,我做分錄是借庫(kù)存商品,貸銀行存款,這樣對(duì)嗎老師,另外這張票報(bào)增值稅的時(shí)候需要做什么處理嗎?還是不需要管它?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


老師好,我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍有批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品,收到的發(fā)票是某某種植山藥合作社,開(kāi)出的,我手里現(xiàn)在沒(méi)有這發(fā)票,票在公司。
那這個(gè)你是可以計(jì)算抵扣的借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:銀行存款
報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表可以農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣額
以上收到,感謝老師!老師,我還有個(gè)疑問(wèn)那我們這商品賣(mài)出時(shí),分錄該怎么做,銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么算,是賣(mài)價(jià)乘以9%嗎?
你們出售的時(shí)候就商品本身幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),比如蘋(píng)果是9個(gè)點(diǎn),賣(mài)了100.你就開(kāi)含稅金額是100的發(fā)票,稅金是100/(1+9%)*9%=8.2568807
分錄借:銀行存款100貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入91.74應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)8.26
明白啦,感謝老師!愛(ài)您?。?
不客氣了,新年快樂(lè)!麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)