同學,你好 從稅法規(guī)定的原理出發(fā),視同銷售不一定會產(chǎn)生額外的應(yīng)納稅所得,也就不會產(chǎn)生額外的企業(yè)所得稅稅負。

老師 企業(yè)所得稅的視同銷售和增值稅的視同銷售有什么區(qū)別? 是增值稅不包括這些嗎?增值稅的和消費稅的視同銷售有什么區(qū)別嗎?
視同銷售時分錄做成了 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 季度增值稅和企業(yè)所得稅什么申報
外購產(chǎn)品用于市場推廣,年度企業(yè)所得稅匯算需視同銷售,請問視同銷售收入與視同銷售成本金額是否是一樣的,年度申報表視同收入和成本的金額應(yīng)填在哪
視同銷售會變成增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表有差異,意思是說視同銷售不需要交企業(yè)所得稅是嗎
企業(yè)購買酒水用于招待或送禮,在企業(yè)所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報表申報嗎
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務(wù)費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計凈殘值嗎?
個體戶交個人經(jīng)營所得怎么交的 政策是啥 幾個點稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計算出來的?
如果本公司利潤比較大,為了減輕稅負,開兩家公司合適嗎?還是開個獨立核算的子公司?請老師指點一二
視同銷售要申報增值稅申報表,要在匯算清繳里面調(diào)整是嗎,
同學你好 不需要的
不要申報增值稅申報嗎,它不是視同銷售嗎
同學,你好 增值稅是必須要申報的
差額企業(yè)所得稅可以稅前扣除是嗎
同學,你好 有發(fā)票,所得稅就可以稅前扣除
比如視同銷售收入減去成本,差額是可以調(diào)減的不是嗎,不需要繳納企業(yè)所得稅
同學,你好 不是,你視同銷售是什么情況?是贈送嗎
拿企業(yè)的貨物去做廣告宣傳
同學,你好 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費 不繳納所得稅
繳納增值稅是嗎
同學,你好 嗯嗯,是的