你好同學,了解一下企業(yè)情況,如果他們的發(fā)票系統(tǒng)能查詢到有購進,而一直不用采購和收入,風險很大

老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
1.ABC會計師事務所的A注冊會計師負責審計甲公司2020年度財務報表。審計工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司在乙銀行開立了一個用以繳納稅款的專門賬戶,除此以外,與乙銀行沒有其他業(yè)務關(guān)系。A注冊會計師認為,該賬戶的重大錯報風險很低且對財務報表不重要,未對該賬戶實施函證程序。(2)A注冊會計師在函證應收賬款時,未在詢證函中列示賬戶余額,而是要求被詢證者提供余額信息,以應對應收賬款高估的錯報。(3)對于甲公司的關(guān)聯(lián)方交易,A注冊會計師僅函證關(guān)聯(lián)方交易的交易金額。(4)被詢證者將回函直接寄至甲公司,甲公司將其轉(zhuǎn)交給A注冊會計師,考慮到信封完整,并未顯示有打開的痕跡,A注冊會計師認為該回函是可靠的。(5)鑒于對60%其他應付款余額實施函證程序未發(fā)現(xiàn)錯報,A注冊會計師推斷其余40%的其他應付款余額也不存在重大錯報,無須實施進一步審計程序。要求:針對上述第(1)至(5)項,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當。如不恰當,簡要說明理由。應結(jié)合填列賬戶理解,如果填列數(shù)據(jù),企業(yè)的應收是對方的應付,
老師,公司增加一個APP拉新業(yè)務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務。收入是上游公司轉(zhuǎn)來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應付款,通過其他應付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發(fā)票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發(fā)票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發(fā)票了還有代扣代繳個稅嗎?
老師你好, ?我這邊有一個小規(guī)模公司,開了2年多了,公司業(yè)務進賬很少,然后現(xiàn)在公賬上欠法人70多萬,科目是,其他應付款—法人。 ?這筆賬掛在賬上一年多了,從23年初的40多萬,到現(xiàn)在年尾的70多萬,這個風險大不大? ? ?如果風險大,可不可以法人不要了這筆款,直接做成實收資本。 ?如果做成實收資本,是需要繳印花費的對吧。 ?公司注冊資本是100萬,70萬實收資本金沒有超過認繳,那還需要去工商局或者稅務局做什么相應的登記么?
小規(guī)模公司,注冊四年來,業(yè)務量不是很大,客戶打款后,就用法人私卡或者其他個人卡全部提現(xiàn),會計分錄里面,記得是其他應收賬款或者其他應付帳款,四年來什么稅也沒交過,我是兼職會計,我對接的話會有風險嗎?
建筑公司一般人和小規(guī)模的區(qū)別有哪些
老師 我想請問一下 安置了殘疾人 可以抵殘保金 還可以享受增值稅即征即退嗎
老師 機動車統(tǒng)一發(fā)票 都是紙質(zhì)的嗎
一名員工在一家單位兼職,一年勞務費12萬,這個12萬個人所得稅是要交多少
年應稅銷售額連續(xù)12個月或四個季度累計超過500萬元?,升為一般人。連續(xù)12個月,如果中間有一個月沒開票,就重新計算月份嗎
你好,新注冊的公司,剛進行稅務登記,現(xiàn)在可以申請成為一般納稅人嗎,申請后是需要稅局批準才能成為一般納稅人嗎,老板需要成為一般納稅人,
少收客戶尾款,是怎么做賬的
老師,會計學堂中的定向提問如何找每1位老師
應收賬款50萬,貸款200萬,在稅務上有風險嗎
老師,麻煩問下從日本進口貨物,付匯的時候,會產(chǎn)生一個匯兌差,這個匯兌差的計算依據(jù),是以當天付匯的人民幣,和哪個數(shù)作為比照,(是進口貨物產(chǎn)生的增值稅的完稅價格嗎?)為什么
他們是做餐飲培訓的,公司名字是某某酒店管理有限公司
他只要有業(yè)務,只是稅務沒有關(guān)注他。一個企業(yè)一直在經(jīng)營,沒有收入和支出本身就是一個問題 、
那應該怎么調(diào)整呢
把風險給企業(yè)說到。我們是代理記賬的,給什么記什么。
給什么記什么,我自己有啥風險嗎?
咱們是代理記賬公司,我們根據(jù)企業(yè)的票據(jù)作賬。把代理協(xié)議簽好。責任歸避好
如果后面,客戶繼續(xù)這樣操作,每次她的客戶打了5萬到公戶,然后隔天把5萬再轉(zhuǎn)到法人親戚私人卡上面,我們做賬記應收賬款嗎?
讓客戶把每筆款的性質(zhì)寫清楚,是貨款還是其他往來款。
把電子版的對賬單導出來,讓對方填清楚每筆款是什么性質(zhì),我們根據(jù)性質(zhì)入賬。 如果貨款,將來要開發(fā)票。
就是每次她的客戶給她打款后,比如5萬,她如果想私卡提現(xiàn)的話,就備注好每筆的原因是吧?
如果一直都是把公戶的錢,轉(zhuǎn)出去呢?
是的,同學。原則是提醒,風險太大,不代他的賬就是。
她如果一直,把她客戶的錢,轉(zhuǎn)到她親戚的卡上,是不是我接下來一年風險就很大了?
轉(zhuǎn)出去倒是風險不大,主要是進來的錢不作收入不對。
不開票,也沒辦法計收入吧?計了收入是不是就要給別人開票?
不開票可以計收入,但是需要客戶認可,有出庫單、客戶簽收記錄,能證明是銷售了。 計了收入就要交稅,應該開票,不開票也是可以正常納稅的。
小規(guī)模計了收入,沒有支出是要交稅,但是有支出有費用總額超過了收入,就不用繳納了吧?
如果經(jīng)常支出大于收入,稅局就會喊企業(yè)去說明原因。
如果進來的款第二天轉(zhuǎn)到法人親戚私人賬戶的,經(jīng)常發(fā)生會有什么后果
公司要視同銷售,按借款收取利息,繳納增值稅及附加,涉及企業(yè)所得稅的也要繳納