你們是在異地施工,也得預(yù)交稅款
麻煩問下我們是分包 對方是總包涉及異地預(yù)繳 預(yù)繳地在我們這邊 施工地是我們員工 對方?jīng)]有派遣人員過來 對方以他的名義預(yù)繳實(shí)際是我們要支付給他稅費(fèi)嘛 那這個(gè)稅費(fèi)怎么做賬 之前已開專票給對方了不包含這個(gè)稅費(fèi)的
老師,異地建筑服務(wù)工程,我們把一小部分分包了,分包單位相對于施工地也是異地,也需要預(yù)繳,現(xiàn)在分包給我們開了專票,是否需要分包單位提供他預(yù)繳的完稅證給我們?如果分包無異地預(yù)繳完稅證,我們是否可以全額抵扣他的發(fā)票?
請問老師,建筑企業(yè)異地施工,分包方也是異地,收到分包方發(fā)票,我們預(yù)繳稅款時(shí),可以扣除分包款,如果分包方?jīng)]有異地預(yù)繳稅款,我們還可以扣除嗎?
老師好,異地項(xiàng)目,我們是分包方,給對方開增值稅專用發(fā)票,那我們好需要異地預(yù)繳稅款嗎
老師你好,甲方公司是外省的,項(xiàng)目在我們這邊,我們給他們開發(fā)票不屬于異地嘛?我們是本地的企業(yè),工地也在本地,不需要預(yù)交增值稅嗎?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計(jì)稅方法下,銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師您好,公司買賣二手車的,2023年有一輛車賣出去也開發(fā)票了,稅也交了,但是這輛車買進(jìn)時(shí)沒有記賬,只付了錢,賬上還掛著應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)呢,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理,
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
好的,那如果我們在分包,收到分包方專票,我們可以按差額預(yù)繳稅款嗎?同時(shí)我們還可以抵扣收到的專票,是不是相當(dāng)于節(jié)省稅款了 比如我們開100萬收入,簡易計(jì)稅,稅款為3萬,分包80萬,可以抵扣2.4萬,按差額20萬預(yù)交0.6萬,最終在電子稅務(wù)局在交3-2.4-0.6=0,是不是相當(dāng)于我們開票100萬,只交了0.6萬,節(jié)省了2.4萬嗎
是的,就是那樣計(jì)算的哈
現(xiàn)實(shí)中存在這樣的情況嗎,那相當(dāng)于我們占便宜了是嗎?
有真實(shí)的交易就可以的。沒有占便宜的哈。本身簡易計(jì)稅就是3%
我們是按差額預(yù)交,然后對方還開的專票可以抵扣,本來100萬交3萬增值稅,最后不是才交了0.6萬,不是占便宜嗎
你把項(xiàng)目分包出去了,你的利潤就少了,那點(diǎn)增值稅算啥呢?
老師好, 1.從稅款方面講,我們差額預(yù)交,收到分包方專票,是我們少繳稅了嗎? 2.實(shí)際情況中存在這種分包方既預(yù)交了稅款,又給我們開專票嗎?
一般是不存在分包后再轉(zhuǎn)包的情況
我們現(xiàn)在就有這種情況,老師,那我上面的問題呢?
按正常的流程申報(bào)預(yù)交增值稅就是
老師好, 1.從稅款方面講,我們差額預(yù)交,收到分包方專票,是我們少繳稅了嗎? 2.實(shí)際情況中存在這種分包方既預(yù)交了稅款,又給我們開專票嗎?
你們?nèi)〉梅职l(fā)票可以抵減的,當(dāng)然少交了稅。 分包出去了可以取得專票
老師好,那是不是只有建筑服務(wù)大類的才可以差額征收,并且得確保對方預(yù)交了? 2.那如果對方預(yù)交了,我們也全額預(yù)交了,是不是就是重復(fù)納稅了
你們差額交稅,只交差額那部分稅,怎么是重復(fù)預(yù)交了?正常申報(bào)就是了哈
如果對方預(yù)交了,我們也全額預(yù)交了,是不是就是重復(fù)納稅了,因?yàn)楹枚鄷r(shí)候,我們分包票不一定能先收到。
你不曉得叫對方開票再打款?
有時(shí)候還真是,老板只著急給甲方開票, 那是不是只有票面是建筑服務(wù)才可以差額納稅
建筑業(yè)是異地預(yù)交增值稅