你好,可以入管理費(fèi)用-招待費(fèi),并匯算清繳按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除,
您好,情況是這樣的 1、公司請(qǐng)了一個(gè)啊姨回來(lái)做飯 2、公司包一餐,這一餐的費(fèi)用員工是負(fù)責(zé)10元/頓,吃多少天就收回多少天的費(fèi)用,比如吃了22天,就要找員工收回220元,剩下的是公司負(fù)責(zé) 3、然后再把收回員工的這些伙食費(fèi)和公司出的部份款一起計(jì)算轉(zhuǎn)給啊姨買菜 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做才更好呢,工資表要怎么體現(xiàn)這些呢
老師你好,我們公司的食堂平時(shí)是員工或者客人來(lái)吃飯,賬務(wù)處理是計(jì)入福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但是偶爾外來(lái)人員來(lái)食堂吃飯,我們是有收取費(fèi)用。并且還需要開(kāi)發(fā)票。想問(wèn)下這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?發(fā)票需要怎么開(kāi)給他們。我們是制造行業(yè)。
老師好!我們公司沒(méi)有食堂,有8個(gè)在外單位食堂就餐,每人每月含180元左右(其中個(gè)人每月20元)請(qǐng)問(wèn) ,這個(gè)費(fèi)用我們?cè)趺闯鼍?對(duì)方食堂不給發(fā)票 ,用對(duì)方開(kāi)的收據(jù)入賬可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我公司有食堂給員工做員工餐,規(guī)定一頓飯費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),從員工工資中扣除,這個(gè)分錄怎么做?食堂扣的錢拿去買菜,不夠的再?gòu)墓局С?,這個(gè)分錄怎么做?食堂的支出是福利費(fèi)嗎?可以扣除嗎?
老師好,外包人員在我公司物業(yè)公司食堂吃飯,每個(gè)月1-2萬(wàn)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用要怎么樣才可以稅前扣除啊?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
老師,這些人實(shí)際上是為我公司工作的,確定是招待費(fèi)?
你好,公司勞務(wù)派遣的員工按照員工,需要計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),按照福利費(fèi),也可稅前扣除