做無(wú)票支出處理就是了,計(jì)入成本分費(fèi)用,做納稅調(diào)增

我們已經(jīng)付給對(duì)方錢了,但是對(duì)方?jīng)]有開票,就倒閉了怎么處理
老師,早上好。前幾個(gè)月公司收到了一筆錢,已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)收入,但是對(duì)方不開票?,F(xiàn)在對(duì)方又要我們開票,那么開票以后這個(gè)月怎么處理這個(gè)賬務(wù)
老師,我們公司有筆錢已經(jīng)付款了,但是對(duì)方又不開發(fā)票,這種怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理,金額為1500,如果是9800,或者更多,這種又怎么處理
老師,我公司有幾筆業(yè)務(wù)錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方不開票給我了,怎么處理
應(yīng)付賬款錢已經(jīng)給對(duì)方了,但是對(duì)方公司注銷了,發(fā)票也沒有給我們開,這種情況怎么處理呢?
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及補(bǔ)交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費(fèi)怎么做分錄?銀行付
實(shí)收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎
文化傳媒公司的帳是怎么做的?一個(gè)季度做一次嗎?
老師中午好,老師,我想問一下子我每個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫到應(yīng)收賬款里嗎
老師,想請(qǐng)教一下,企業(yè)在一年中的成本費(fèi)中,有哪幾項(xiàng)費(fèi)用是不用開增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費(fèi)用不計(jì)入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對(duì)方紅沖嗎?如果不紅沖對(duì)公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務(wù)收入,必須對(duì)應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎,之前做到了制造費(fèi)用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費(fèi)送給我們的,現(xiàn)在沒有發(fā)票,只有水渣運(yùn)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬


無(wú)票支出是不是按正常有票一樣做分錄,再最后納稅調(diào)增就行?
是的,就是那樣處理的