你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
老師請問增值稅專票如果進項稅額大于銷項稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認證抵扣?
老師,我們公司這個月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認證進項發(fā)票(目前是進項大于銷項),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,請問,一般納稅人如果本月進項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
進項發(fā)票需要全部勾選嘛還是只用勾選用來抵扣銷項稅的部分
直播在電腦上昨天到今天打不開了
建筑施工項目材料收據(jù)和勞務(wù)費收據(jù)怎么開
老師,我們是銷售農(nóng)機的專營一個品牌的商貿(mào)公司,現(xiàn)在公司要把經(jīng)營權(quán)承包出去,所有的庫存商品貨款承包方要支付給我們,以后進貨,承包方也要自己承擔(dān),我們老板以后只拿承包費,賬戶還是獨立核算,我現(xiàn)在涉及財務(wù)交接,這個各個賬戶的余額還有廠家的各個產(chǎn)品線余額及返利,都怎么連交接呢?
老師,你幫我看看這題 確認投資收益時考慮對凈利潤的調(diào)整
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了,進貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
那多出的部分怎么處理呢
多出的進項部分怎么處理
多出的那一部分不要認證,在應(yīng)交稅費待認證里面掛著
在做分錄的時候直接做成帶認證進項是嗎,如果做成應(yīng)交進項稅了怎么改過來呢
借應(yīng)交稅費、待認證 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對 老師 進項大于銷項會 有稅務(wù)風(fēng)險嗎
是的,有風(fēng)險,因為現(xiàn)在基本上不讓有留底
確實有留底的話怎么辦呢
那只能有留底 看你稅務(wù)局了,如果他要求你們調(diào)整的話,你就得調(diào)整,有些是要求進項轉(zhuǎn)出,或者是做無票收入抵扣
可以做應(yīng)收賬款抵扣嗎,下個月應(yīng)收轉(zhuǎn)成銀行存款
可以的,可以這么做。
這樣應(yīng)收多稅務(wù)風(fēng)險大嗎
你好,沒有 沒有風(fēng)險的。
我是商貿(mào)公司,如果都做成應(yīng)收賬款的話,我?guī)齑嬉驳脺p少,實際上庫存還有很多,下個月沒有進項 怎么辦
你得結(jié)轉(zhuǎn)成本,你暫估了收入,你的成本跟著結(jié)轉(zhuǎn)。
有收入得有成本,要不收入和成本不匹配
對,我知道需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本以后庫存商品不就變少了嗎,但是實際庫存商品還有很多,這怎么辦呢
你好,這個沒有關(guān)系的,不一致可以忽略。