根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)支付的工資應(yīng)當(dāng)以發(fā)票形式證明其真實性。因此,如果設(shè)備安裝公司的小規(guī)模從公戶支付工資,應(yīng)當(dāng)要求干活的人開具發(fā)票,以證明工資的真實性和合法性。銀行轉(zhuǎn)賬單不能直接作為成本入賬,需要發(fā)票等合法憑證的支持。
老師好!剛接手一個小規(guī)模納稅人,以前的會計2020暫估了幾十萬成本,無票也沒明細(xì),公司開出的發(fā)票有很多網(wǎng)絡(luò)安裝費、技術(shù)服務(wù)費,老板說在外接的工程,在外面請人做的,錢他已經(jīng)付了,沒走工資,請問老師現(xiàn)在可不可以要拿了工資的人開一部分勞務(wù)費用來,直接沖減以前暫估的成本。
【資料】某公司(增值稅一般納稅人)為更新生產(chǎn)設(shè)備,從開發(fā)銀行高新支行取得為期兩年,年利率為6%的借款200萬元,借款期合同利率與實際利率差異很小,建設(shè)工程一年,本年1月1日以取得借款200萬元存入銀行,同日以此向借款購入設(shè)備,設(shè)備直接交付安裝,設(shè)備價款140萬元,專用發(fā)票所列增值稅為18.2萬元,7月1日以取得成借款60萬元支付工程安裝費專用發(fā)票所列增值稅為5.4萬元,次年1月1日工程如期達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)使用,借款利息每年計提一次,借款期滿一次還本付息。 (4)第一年末,計提借款利息。 (5)工程完工,交付生產(chǎn)使用。 (6)第二年末,計提借款利息。 (7)借款到期,以銀行存款一次還本付息。 【要求】根據(jù)資料,編制長期借款取得、使用、計息及歸還的會計分錄。
[資料]大華公司為增值稅股銷稅人,為更新生產(chǎn)設(shè)備。從開發(fā)行高交取二年,年利率為的萬元格款期合同利實文年,本年1月1日以取得借款400萬元存入銀行:同日以此項情300萬元購人設(shè)設(shè)備直接交付安裝,專用發(fā)票所列設(shè)備價款300萬元,增值稅為39萬元:月1日借款100萬元支付專用發(fā)票所列的工程安裝費,增值稅為9萬元:次年1月1日工程如達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)使用;借款利息每年計提一次,借款期滿一次還本利息(1)本年1月1日,取得借款存入銀行。(2)本年1月1日,購入設(shè)備直接交付安裝,以存款支付價稅款399萬元。(3)本年7月1日,以存款支付工程安裝費及其增值稅109萬元。(4)本年末,計提借款利息(5)本年末,工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付生產(chǎn)使用。(6)第2年末,計提借款利息(7)第2年末,借款到期,以銀行存款一次還本付息。[要求]根據(jù)資料,編制長期借款取得、使用、計息及歸還的會計分錄
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
老師,設(shè)備安裝公司小規(guī)模,從公戶付工資,一年一付,金額一個人就得5萬十幾個人,這個相當(dāng)于付的安裝人工費,這個還得讓干活的開發(fā)票嗎,還是可以直接用銀行轉(zhuǎn)賬單直接入成本
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風(fēng)險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
可是干活的不可能會去開票,一下收到5萬,開票要交不少稅吧
同學(xué)你好 增值稅1% 附加稅是增值稅的12% 所得稅按照勞務(wù)的來 一般是代開發(fā)票時由申請人交,另單位付款時還需代扣代繳20%的個稅,由付款單位代扣代交
這種和那個工資薪金一樣不,不超6萬不交稅
同學(xué)您好,年底與工資一起匯算綜合所得
如果他們不開票,因為都是農(nóng)村百姓收到一年工資再開票繳稅肯定不愿意,這種怎么處理合適呢
如果貨拉拉公司面臨客戶不愿開票的情況,可以考慮與客戶溝通,解釋開票的重要性和合法性,并盡量爭取客戶的理解和合作。同時,公司也可以考慮提供合理的稅務(wù)籌劃方案,以減輕客戶的稅負(fù),從而增加客戶開票的意愿。
貨拉拉?我的意思是農(nóng)民工好不容易收到一年工資,還要去開票交稅之后就不愿干活了吧
您的擔(dān)憂是合理的。對于農(nóng)民工而言,收到一年工資后需開票交稅確實可能增加其負(fù)擔(dān)。然而,納稅是每個公民的義務(wù),也是保障公共服務(wù)和社會福利的重要來源。貨拉拉等平臺或公司可以考慮提供稅務(wù)方面的指導(dǎo)和支持,幫助農(nóng)民工理解和適應(yīng)稅務(wù)規(guī)定,同時確保其合法權(quán)益不受損害。