您好!增值稅建議2%以上,所得稅建議1.5%以上,僅供參考
稅收籌劃:甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。二、客戶(hù)方案納稅金額計(jì)算甲公司每年應(yīng)納增值稅∶900×13%-900×13%×30%=81.9(萬(wàn)元)。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
一個(gè)企業(yè)服務(wù)型的一般納稅人,這個(gè)要是年收入2100萬(wàn),這個(gè)增值稅和所得稅交多少比較合適呢
我8月份開(kāi)了170多萬(wàn)發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)20多萬(wàn) 我應(yīng)該交多少增值稅才比較合理 我是賣(mài)機(jī)器人的 合理稅負(fù)率是多少 交一萬(wàn)多合適嗎?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫(xiě)3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請(qǐng)問(wèn)老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
股東投入的實(shí)收資本可以撤回嗎?樸老師
接前任會(huì)計(jì)的賬要不要調(diào)賬
我公司銷(xiāo)售商品100元/噸自提價(jià),稅率13%,本應(yīng)客戶(hù)自提,現(xiàn)需我司送貨上門(mén),收客戶(hù)130元一噸,運(yùn)費(fèi)為:30元一噸,運(yùn)費(fèi)稅率是9%,因稅差所造成的稅費(fèi)損失啥計(jì)算呢?應(yīng)收回客戶(hù)的稅差損失多少錢(qián)呢?
建筑工程,小規(guī)模,有個(gè)項(xiàng)目有工程作業(yè),還有銷(xiāo)售材料,要怎么開(kāi)票?是工程與材料分開(kāi)開(kāi)票嗎?
老師們有沒(méi)有那種給稅局提供的存貨周轉(zhuǎn)異常的整改自查文檔,帶數(shù)據(jù)的,該怎么寫(xiě)
老師,8月份工資表少扣一個(gè)人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝
老師,今天剛增加社保,員工說(shuō)要離職,那直接減員嗎,產(chǎn)生什么費(fèi)用嗎
你好老師,公司收到的穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼怎么記賬