增值稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,如果對(duì)方給我們開具了增值稅專用發(fā)票了,我們從開票系統(tǒng)可以看到,但是不知道是誰(shuí)住宿的一個(gè)發(fā)票,現(xiàn)在聯(lián)系不到,這個(gè)發(fā)票做賬應(yīng)該怎么處理
老師,還有個(gè)問題請(qǐng)教你下,因?yàn)槲覀兪轻t(yī)院是免稅的,如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商,對(duì)方也把錢打來(lái)了,但是紅字發(fā)票就是沒開來(lái),我們藥庫(kù)系統(tǒng)可以做退貨處理嗎?財(cái)務(wù)也可以據(jù)實(shí)做財(cái)務(wù)處理嗎?還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的,如果供應(yīng)商實(shí)在不開,就是供應(yīng)商自己不能抵稅,對(duì)我們醫(yī)院來(lái)說(shuō),真不開,我們藥庫(kù)也可以如實(shí)退貨,財(cái)務(wù)也可以如實(shí)做賬,對(duì)嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,公司購(gòu)買材料入庫(kù),對(duì)方給開具了增值稅專用發(fā)票,我們是不是得按普通發(fā)票入賬入成本。如果銷售往外開,我們可不可以去代開增值稅專用發(fā)票。可以往外專用的13的票嗎?那樣我們交稅就得交多,只能按小規(guī)模開專票1%的是嗎
老師,問一下供應(yīng)商給我們開的專票,比如實(shí)際發(fā)生1500,但是開票開了1650,我們可不可以按1500入賬,如果按1500入賬,增值稅怎么處理
老師我問一下我們公司是二級(jí)經(jīng)銷商,現(xiàn)在4S店倒閉了開不出來(lái)票給我們,我們?nèi)绻苯娱_機(jī)動(dòng)車發(fā)票給客戶的話可以嗎,發(fā)票的稅對(duì)方會(huì)補(bǔ)給我們,如果可以怎么賬務(wù)處理
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?