同學(xué)你好,看一下先
老師你好!幫我看下,我剛接手上一個會計的賬務(wù),這個應(yīng)該是當(dāng)月暫估了成本,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要做銷售結(jié)轉(zhuǎn)清單嗎?而且我看7月第一張圖有暫估成本,他結(jié)轉(zhuǎn)清單本月暫估數(shù)怎么是零。這樣對嗎
老師,是不是只要有銷售就一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是說只是銷售了產(chǎn)品與要結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么招標(biāo)代理公司是否與要結(jié)轉(zhuǎn)成本?我現(xiàn)在對成本結(jié)轉(zhuǎn)這一塊不是太明白,想知道什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,幫我看下圖片,我這樣子做生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?還有銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,真賬實操里的賬,工業(yè)制造行業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月銷售成本的數(shù)據(jù)是怎么收集的呢,當(dāng)月銷售成本包括哪些數(shù)據(jù)呢
請問:這個答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認債務(wù)重組損益時,為什么計入其他收益,而不是投資收益
電商國補這塊咋做賬?具體政策和分錄
請問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯誤,還需要對方簽紅字發(fā)票確認單嗎?
實際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
老師給我做個完整分錄
先做收入的價稅分離收入(1200+900+600+1500)/(1+13%)=3716.81,稅金3716.81*13%=483.19
借:應(yīng)收賬款/銀行存款4200貸:主營業(yè)務(wù)收入 3716.8應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷483.19
成本分錄怎么做
成本,你首先歸集所有的直接和間接成本,然后知道產(chǎn)成品和半成品的量,計算出成品單價,然后也要知道你們發(fā)出存貨按先進先出還是加權(quán)平均計,按銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
月末按成本配比表一次結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是每銷售一次確定收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
月末一次加權(quán)平均出庫你只能月末轉(zhuǎn),先進先出的,你可以分批轉(zhuǎn)