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老師,我們股東23年2月份借了100萬,在今年1月底還回來了,這個(gè)記賬是不是,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款100萬,這樣一筆分錄就行了是嗎,2月份這筆一百萬還要轉(zhuǎn)給股東,這樣有影響嗎

2024-02-02 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-02 15:07

你好,這個(gè)是正常的操作呀,可以的哈,沒問題的

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快賬用戶8366 追問 2024-02-02 15:08

正常不是應(yīng)該要在12月底還給公司嗎?匯算清繳的時(shí)候,有沒有需要注意的地方呢

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:09

你好,規(guī)定是年底要還,要不算分紅,但實(shí)際上很多公司都沒有還,還了也不是準(zhǔn)點(diǎn)還的,不影響的

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快賬用戶8366 追問 2024-02-02 15:11

意思是只要有還進(jìn)來這個(gè)操作就行了是吧,隔一月轉(zhuǎn)出去也沒關(guān)系,是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:14

你好,對的,很多都是這么操作的

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快賬用戶8366 追問 2024-02-02 15:16

老師,那為什么有的人說在匯算清繳前還進(jìn)來就沒事,這個(gè)匯算清繳有什么影響,我沒做過,不太明白

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:21

你好,有個(gè)企業(yè)匯算,個(gè)人匯算,其實(shí)就是稅種的一個(gè)系統(tǒng)匯集計(jì)算,多退少補(bǔ)

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你好,這個(gè)是正常的操作呀,可以的哈,沒問題的
2024-02-02
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款-某某? ?30 貸:其他應(yīng)付款-股東2? ? ?30
2025-06-11
您好 請問100萬當(dāng)時(shí)是庫存現(xiàn)金還是銀行存款 如果當(dāng)時(shí)是庫存現(xiàn)金的話 可以按您說的這樣處理
2021-03-29
你好!這個(gè)要計(jì)提,借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付鼓勵(lì)
2023-12-29
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-07-13
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