你好,這個是正常的操作呀,可以的哈,沒問題的

法人用成立的個體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)
老師,去年年底收了100萬的物業(yè)費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業(yè)費記到預(yù)收(待以后月份1-12月分攤結(jié)轉(zhuǎn)收入),對方科目記得是其他應(yīng)收款。這不,3月底和4月,股東會陸續(xù)把錢還回來,他用現(xiàn)金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單,我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎?
老師股東借款無法償還 (1)借 銀行存款 500w 貸 其他應(yīng)收款500w 個人理解就是股東根本沒有還錢 就是做個賬而已 做賬不要成本 (2)減少注冊資本 借 實收資本 500w 貸 銀行存款 這筆錢被股東實打?qū)嵞米吡? 就像書上這樣寫分錄 什么都不用干了嗎
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應(yīng)收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務(wù)收入,更正借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
年底了3個股東分紅,共分紅300萬,其中2個股東支付200萬,另1個股東100萬先掛賬;則: 支付2個股東分紅款分錄: 借:應(yīng)付股利-股東 2000000.00 貸:銀行存款-招行 2000000.00 另1個股東100萬要求先掛賬,那么這個100萬需要計提嗎? 請問支付時的分錄是否正確?同時請問掛賬時的分錄是怎樣的
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
正常不是應(yīng)該要在12月底還給公司嗎?匯算清繳的時候,有沒有需要注意的地方呢
你好,規(guī)定是年底要還,要不算分紅,但實際上很多公司都沒有還,還了也不是準點還的,不影響的
意思是只要有還進來這個操作就行了是吧,隔一月轉(zhuǎn)出去也沒關(guān)系,是嗎
你好,對的,很多都是這么操作的
老師,那為什么有的人說在匯算清繳前還進來就沒事,這個匯算清繳有什么影響,我沒做過,不太明白
你好,有個企業(yè)匯算,個人匯算,其實就是稅種的一個系統(tǒng)匯集計算,多退少補