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老師,是這樣的,我們上個月銷售設備并開具發(fā)票,可是成本發(fā)票一直都沒回來,成本有兩項,一個是購買材料對公付的10萬,還沒開發(fā)票,另一個是員工借的1萬采購材料發(fā)票也沒回來,那成本我還要不要結(jié)轉(zhuǎn),怎么?分錄

2024-02-02 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 14:30

你好,需要的 暫估 你們是制造行業(yè)的嗎?

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快賬用戶5442 追問 2024-02-02 14:37

老師,我們是制造行業(yè), 對公采購材料 借應付賬款 10萬貸銀行 10萬 員工借支購買材料借其他應收款1萬 貸銀存1萬 老師暫估的分錄該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:38

借庫存商品貸應付賬款,暫估借助于業(yè)務成本貸庫存商品。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:38

借庫存商品貸應付賬款暫估, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品

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快賬用戶5442 追問 2024-02-02 14:42

老師,暫估的時候不用考慮稅錢嗎? 那要是之后成本票回來了該怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:42

是的是的,紅沖之前的,然后再按照實際業(yè)務來做。

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快賬用戶5442 追問 2024-02-02 14:47

老師, 借庫存商品 貸應付賬款暫估 貸生產(chǎn)成本-設備-工資 這個借貸分錄對嗎?老師,把人工費也加進去

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:48

暫估你自己決定吧,我給你寫的那個就是很簡單的,你不用那么考慮啊,考慮那么全干什么呀。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:48

到最后都是需要紅沖的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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