你好:會計(jì)處理 ①、獲得跨年發(fā)票入“以前年度損益調(diào)整” 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 /應(yīng)付賬款等 ②、調(diào)整所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ③、余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我想請問你一個(gè)問題 ,第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840,我昨天才查出來,是2021年5月份計(jì)提了一筆143840,6月份計(jì)提了一筆95000,因?yàn)闆]有發(fā)放,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀? 麻煩你有空的時(shí)候回一下我,謝謝你了[微笑]
你好,我想問一下,2023年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直沒找到,也就沒認(rèn)證,沒做賬。2024年二月份找到了,認(rèn)證了。那這塊費(fèi)用應(yīng)該是屬于2023年還是2024年?2023年度匯算清繳的時(shí)候怎么處理?謝謝你了
老師,我新接手了一家公司,一般納稅人,這幾年都是虧損狀態(tài),今年虧損了2萬多點(diǎn),現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了以下問題 一:社保沒有計(jì)提,11-12月的社保在2024年1月份繳費(fèi)的。 二:個(gè)人承擔(dān)的社保和滯納金都計(jì)入了管理費(fèi)用 三:10月份社保費(fèi)計(jì)入到了庫存商品 四:2024年2月份補(bǔ)交了2022年,2023年的工會經(jīng)費(fèi) 五:3月份補(bǔ)交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時(shí)候都應(yīng)該怎么填稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能最小
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點(diǎn)
老師,請問一下我們公司2023年3月收到一張紙質(zhì)專票,8月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,一直沒有做賬也沒有付款?,F(xiàn)在老板說對方做的資料不符合我們的要求,不跟他做了,對于那樣已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
所得稅匯算清繳的時(shí)候把這部分同原來23年帳載金額合并填入申報(bào)表。