你好,你已經(jīng)開出了發(fā)票,除非你紅沖發(fā)票才能恢復(fù)。
老師好,我們是一般納稅人。單張開票今天剛升為十萬元版本的,稅務(wù)局說要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)個(gè)開票離線金額。我這邊申請(qǐng)審批通過了以后,現(xiàn)在插上ukey顯示離線金額為75萬元。那我今天要開140萬的發(fā)票,離線金額只有75萬還是升級(jí)后的。這個(gè)是不是不能開140萬這么多啦?
老師,我一月份領(lǐng)了稅盤,總計(jì)開了一張2500的發(fā)票和一張1500的發(fā)票,然后到稅務(wù)局代開了一張82000的專用發(fā)票,付了800多的稅票錢,我現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)征銷售額必須填上82000,然后申報(bào)還要交1699的稅額了,我一般一個(gè)月才銷售2萬多的銷售額,個(gè)體工商戶戶不是一個(gè)月10萬以下免稅嗎,怎么還要交這么多?
老師 請(qǐng)問一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
老師電子稅務(wù)局網(wǎng)站開票顯示總開票額是750萬,可用額度316萬多呢,喔開了一個(gè)老師發(fā)票總度是750萬,然后喔剛才開了255完多,現(xiàn)在還剩316完多,這種情況發(fā)票額度怎么螚回復(fù)呢
老師,現(xiàn)在改成數(shù)電票了,在電子稅務(wù)局上開票。然后我看只顯示可用發(fā)票額度,沒顯示可用多少張。那是不是我把可用發(fā)票額度用完后,還是需要去發(fā)票使用這里點(diǎn)驗(yàn)舊,然后再發(fā)票領(lǐng)用? 就是跟以前稅務(wù)ukey開票一樣的?
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎
這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問一下,購買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
老師,您好,民非企業(yè),經(jīng)營范圍:開展專業(yè)研究、學(xué)術(shù)交流、成果鑒評(píng)、信息交流、專業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、編寫專業(yè)刊物。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)范圍都能開具哪些發(fā)票呢?可以開具如圖所示的發(fā)票吧?老板讓根據(jù)經(jīng)營范圍發(fā)票歸類
老師,公司的現(xiàn)金賬戶可以拿一個(gè)老板的私人銀行賬戶作為公司的現(xiàn)金賬戶嗎?
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,六月份先開出去銷售商品發(fā)票ABCDEFG商品,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只開回來ABCDE商品,現(xiàn)在6月賬務(wù)要怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)稅款怎么做賬哈,用計(jì)提嗎?
個(gè)體工商戶已注銷稅務(wù)了,工商還沒有注銷,賬戶的的錢怎么轉(zhuǎn)出來
有沒有一種行規(guī),就是代加工的時(shí)候,如何收取加工費(fèi)
是一個(gè)月的額度,你下一個(gè)月報(bào)稅之后就能恢復(fù)。
老師我這月這樣算來額度也沒有750完呀,我開了2599414.77,然后剩余額度3168441.79,發(fā)票總額度是750萬
你還有開票盤嗎?你開票盤里面是不是領(lǐng)過發(fā)票。
沒有開票盤
你好,你是一般納稅人嗎?這個(gè)月申報(bào)了增值稅沒有?
老師2023年的本年利潤是-340094.76元,未分配利潤是-721649.47元 2023年未交過所得稅,那么這種情況2023年所得稅匯算清繳如果不考慮調(diào)增調(diào)減的話,這個(gè)2823年的未分配利潤會(huì)到2024年的所得稅季度申報(bào)表里面嗎
2023年做年報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損最后有金額嗎?
因?yàn)樗皇强茨阗~上的。
老師2023的所得稅匯算清繳還沒做呢,您就跟我說說這個(gè)如果2023年的所得稅匯算清繳做了以后,這個(gè)匯算清繳的境內(nèi)所得額要怎么轉(zhuǎn)移到2024年第一季度所得稅申報(bào)表里呢
自動(dòng)填寫的,這彌補(bǔ)虧損、預(yù)繳、匯算、清繳都不需要自己手動(dòng)填寫,它都是自動(dòng)取數(shù)。
老師假如第一季度利潤是80萬,然后2023年匯算清繳后境內(nèi)所得額是-75萬,那么2024年第一季度需要預(yù)交所得稅就是(80-75)*5%是吧
是的,對(duì)的,是這么做的。