你好,你已經(jīng)開出了發(fā)票,除非你紅沖發(fā)票才能恢復。

老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
是一個月的額度,你下一個月報稅之后就能恢復。
老師我這月這樣算來額度也沒有750完呀,我開了2599414.77,然后剩余額度3168441.79,發(fā)票總額度是750萬
你還有開票盤嗎?你開票盤里面是不是領(lǐng)過發(fā)票。
沒有開票盤
你好,你是一般納稅人嗎?這個月申報了增值稅沒有?
老師2023年的本年利潤是-340094.76元,未分配利潤是-721649.47元 2023年未交過所得稅,那么這種情況2023年所得稅匯算清繳如果不考慮調(diào)增調(diào)減的話,這個2823年的未分配利潤會到2024年的所得稅季度申報表里面嗎
2023年做年報的時候彌補虧損最后有金額嗎?
因為他不是看你賬上的。
老師2023的所得稅匯算清繳還沒做呢,您就跟我說說這個如果2023年的所得稅匯算清繳做了以后,這個匯算清繳的境內(nèi)所得額要怎么轉(zhuǎn)移到2024年第一季度所得稅申報表里呢
自動填寫的,這彌補虧損、預繳、匯算、清繳都不需要自己手動填寫,它都是自動取數(shù)。
老師假如第一季度利潤是80萬,然后2023年匯算清繳后境內(nèi)所得額是-75萬,那么2024年第一季度需要預交所得稅就是(80-75)*5%是吧
是的,對的,是這么做的。