你好,你已經(jīng)開出了發(fā)票,除非你紅沖發(fā)票才能恢復(fù)。
老師好,我們是一般納稅人。單張開票今天剛升為十萬元版本的,稅務(wù)局說要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)個(gè)開票離線金額。我這邊申請(qǐng)審批通過了以后,現(xiàn)在插上ukey顯示離線金額為75萬元。那我今天要開140萬的發(fā)票,離線金額只有75萬還是升級(jí)后的。這個(gè)是不是不能開140萬這么多啦?
老師,我一月份領(lǐng)了稅盤,總計(jì)開了一張2500的發(fā)票和一張1500的發(fā)票,然后到稅務(wù)局代開了一張82000的專用發(fā)票,付了800多的稅票錢,我現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)征銷售額必須填上82000,然后申報(bào)還要交1699的稅額了,我一般一個(gè)月才銷售2萬多的銷售額,個(gè)體工商戶戶不是一個(gè)月10萬以下免稅嗎,怎么還要交這么多?
老師 請(qǐng)問一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
老師電子稅務(wù)局網(wǎng)站開票顯示總開票額是750萬,可用額度316萬多呢,喔開了一個(gè)老師發(fā)票總度是750萬,然后喔剛才開了255完多,現(xiàn)在還剩316完多,這種情況發(fā)票額度怎么螚回復(fù)呢
老師,現(xiàn)在改成數(shù)電票了,在電子稅務(wù)局上開票。然后我看只顯示可用發(fā)票額度,沒顯示可用多少?gòu)?。那是不是我把可用發(fā)票額度用完后,還是需要去發(fā)票使用這里點(diǎn)驗(yàn)舊,然后再發(fā)票領(lǐng)用? 就是跟以前稅務(wù)ukey開票一樣的?
你好老師,請(qǐng)問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬,現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問稅率是多少
老師,實(shí)操課用來練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬?。啃枰U稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會(huì)計(jì)要注意哪些問題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
是一個(gè)月的額度,你下一個(gè)月報(bào)稅之后就能恢復(fù)。
老師我這月這樣算來額度也沒有750完呀,我開了2599414.77,然后剩余額度3168441.79,發(fā)票總額度是750萬
你還有開票盤嗎?你開票盤里面是不是領(lǐng)過發(fā)票。
沒有開票盤
你好,你是一般納稅人嗎?這個(gè)月申報(bào)了增值稅沒有?
老師2023年的本年利潤(rùn)是-340094.76元,未分配利潤(rùn)是-721649.47元 2023年未交過所得稅,那么這種情況2023年所得稅匯算清繳如果不考慮調(diào)增調(diào)減的話,這個(gè)2823年的未分配利潤(rùn)會(huì)到2024年的所得稅季度申報(bào)表里面嗎
2023年做年報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)虧損最后有金額嗎?
因?yàn)樗皇强茨阗~上的。
老師2023的所得稅匯算清繳還沒做呢,您就跟我說說這個(gè)如果2023年的所得稅匯算清繳做了以后,這個(gè)匯算清繳的境內(nèi)所得額要怎么轉(zhuǎn)移到2024年第一季度所得稅申報(bào)表里呢
自動(dòng)填寫的,這彌補(bǔ)虧損、預(yù)繳、匯算、清繳都不需要自己手動(dòng)填寫,它都是自動(dòng)取數(shù)。
老師假如第一季度利潤(rùn)是80萬,然后2023年匯算清繳后境內(nèi)所得額是-75萬,那么2024年第一季度需要預(yù)交所得稅就是(80-75)*5%是吧
是的,對(duì)的,是這么做的。