公司員工聚餐可以列入職工福利費支出 借:管理費用——職工福利費 貸:其他應付款——
有個分錄是這樣的,借 應收賬款 貸 庫存現(xiàn)金。但是這個應收賬款財政補給我單位了,那應該怎么做賬呢?財政撥款收入嗎?怎么寫分錄呢
根據(jù)新準則,這個會計分錄應該怎么寫?
問一下這個單據(jù)怎么寫分錄????
社保費統(tǒng)一收據(jù)寫的是建筑工程1000元,這個應該怎么做分錄,
收到一張這樣的發(fā)票我應該怎么入賬呢 會計分錄怎么寫
老師,針對電算化,實際工作中,制單人可不可以是2個人,例如會計負責轉賬憑證,出納負責收、付憑證?
勞務公司2024年暫估勞務成本 借:主營業(yè)務成本-暫估成本1200萬元,貸:應付賬款-張三1200萬元。2025年5月31日前來普通發(fā)票200萬元,工資支付600萬元。請問老師2025年怎么做會計分錄?
一般人企業(yè),請問知道稅金,怎么倒退銷售的金額?設備類
你好,請問55周歲的女員工 自己在交社保。未辦理退休,在單位簽什么合同啊,
老師,我的上一任把跟老板借錢做成其他應收款了,我是接著做還是調(diào)整
客戶問他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2個公司,A公司替B公司收了一個會議費,作為A公司分錄:借:銀行存款99 財務費用:1 貸:其他應付款-B公司 100,但是實際把這個錢轉給B公司的時候,只轉了99,這樣就產(chǎn)生了1元的差額,作為B公司怎么處理呢?
老師,請教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對方,收到款項48萬,還有5萬未收到,一直在等 5萬收齊后再開發(fā)票給對方,現(xiàn)確認5萬元無法收回,本月開票53萬元給對方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計提折舊,請問本月開票后相關賬務如何 處理
老師 舉個例子 :出口貨物,a是生產(chǎn)單位,b是銷售單位,出口化肥(不退稅,繳納增值稅)。,a公司報關,b單位收匯,b公司結匯后把貨款用人民幣付給a公司,這種情況,賬務怎么處理呢?
酒店購買餐具2萬多如何做賬
老師,這個不需要總務部有一個簽字的單據(jù)或者購買什么物品的單據(jù)給我再做嗎,我直接做費用可以嗎
首先497元這個可以不需要發(fā)票,收據(jù)可以作為入賬依據(jù)(當收據(jù)來源于小額零星經(jīng)營的個人時) 后邊兩項聚餐費用需要以正規(guī)發(fā)票入賬的 不可以只以發(fā)票作為附件的,需要填寫正規(guī)的報銷單據(jù),部門領導審批簽字程序也需要完備才可以入賬
什么都沒有,也沒有收據(jù)沒有發(fā)票,只有這樣的單據(jù),我應該怎么做分錄
沒有收據(jù),也沒有發(fā)票,這種情況下不可以入賬報銷的
那就掛其他應收款貸銀行吧
等來發(fā)票了或者收據(jù)了再做借費用貸其他應收款
可以這樣做,12.31號之前把往來賬平掉,要么拿回來發(fā)票報銷,要么退款到公司平賬
老師,這是1月份發(fā)生的,不是去年12份的,也要讓他們在1月31號前拿回發(fā)票報銷嗎,不然退款到公司
類似這種其他應收款最長掛賬一年,所以你在2024.12.31平掉就可以
你可以催著點他們要發(fā)票,掛賬最長別超過一年