沒事的,就那樣子了。沒造成稅款流失

你好,老師請(qǐng)問2021年6月開具的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),紅沖,因?yàn)橹伴_具的是1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開票免稅,紅沖發(fā)票時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么選
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在要是有3月1號(hào)之前的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在按照原征收率開了紅字發(fā)票后,正確的發(fā)票按原稅率開還是開免稅呢,謝謝
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,有部分22年4月之前的工程業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)沒有開票,現(xiàn)在開免稅票過來可以嗎
您好 我開的增值稅普通發(fā)票 之前開的時(shí)候稅率那一欄顯示的是免稅 現(xiàn)在開怎么稅率變成0.03了
在今年政策沒出來的時(shí)候,增值稅電子發(fā)票開了免稅的發(fā)票,現(xiàn)公告出來了按百分之一開,那免稅的發(fā)票怎么開
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。


我同事說,免稅不等于零稅率,實(shí)際是不行的,是這樣嗎
都過去了,稅局也沒說什么,不用管了