你好,對的,實務(wù)中就是這2個科目用的
老師您好。我設(shè)置了預(yù)付賬款二級科目。預(yù)付賬款-北京xx供應(yīng)商。但是設(shè)置二級科目保存的時候,提示,預(yù)付賬款下所有金額都會轉(zhuǎn)到北京xx供應(yīng)商這一個科目里。但事實上,預(yù)付賬款下二級科目很多。我這怎么調(diào)一下賬。怎么做分錄啊。
每個月A公司都向B公司采購材料,一般設(shè)置科目都是應(yīng)付賬款,但是A公司喜歡用承兌轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,經(jīng)常收到B公司的承兌票。 收到承兌應(yīng)該是應(yīng)收賬款,但是一個公司最好不要同時設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付,用應(yīng)付賬款貸方收承兌,那欠的錢越來越多,最后對賬差很多,怎么辦
企業(yè)預(yù)收款項多,可以用應(yīng)收賬款科目嗎?還是說可以只設(shè)置應(yīng)付和預(yù)收科目呢?那這樣是不是資產(chǎn)負債表就都是負數(shù)很難看了呢
老師好,我們在學(xué)習(xí)時關(guān)于往來賬的科目運用是說,用了預(yù)付科目就不用應(yīng)付科目,用了預(yù)收科目就不用應(yīng)收科目,在實際工作中,比如有100個供應(yīng)商,其中有50個先預(yù)付后來票,另50個是先來票后付款,那是不是前者用預(yù)付科目、然后一預(yù)到底,后者用應(yīng)付科目呢?這樣待業(yè)務(wù)發(fā)生很多時,方便對賬嗎
老師帳套里有應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付一級科目,我需要在對應(yīng)科目里設(shè)置二級科目,但是我不管怎么操作?他都提示這個
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
?加油? 等你的好評哦