你好,這個滯納金需要再重復(fù)算滯納金了。
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉(zhuǎn)不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點,這個加工費我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認(rèn)收入做納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
16.2020年9月1日,某企業(yè)向銀行借入資金500萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借款期限為3個月,年利率為6%,到期一次還本付息,利息按月計提,下列各項中,關(guān)于該借款相關(guān)的會計處理結(jié)果正確的是()。A.借入款項時,借記“短期借款”科目500萬元B.每月計提借款利息時,貸記“財務(wù)費用”科目7.5萬元C.每月計提借款利息時,借記“應(yīng)付利息”科目2.5萬元D.借款到期歸還本息時,貸記“銀行存款”科目507.5萬元
19.2020年9月1日,某企業(yè)向銀行借入資金500萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借款期限為3個月,年利率為6%,到期一次還本付息,利息按月計提,下列各項中,關(guān)于該借款相關(guān)的會計處理結(jié)果正確的是()。A.借入款項時,借記‘短期借款”科目500萬元B.每月計提借款利息時,貸記“財務(wù)費用”科目7.5萬元C.每月計提借款利息時,借記“應(yīng)付利息”科目2.5萬元D.借款到期歸還本息時,貸記“銀行存款”科目507.5萬元
(單項選擇題) 2×21年1月1日甲公司因建造生產(chǎn)線向銀行借入2年期專門借款3000萬元,年利率為5%(與實際利率相同),每年年末支付利息,到期歸還本金。2×21年3月1日甲公司發(fā)生資產(chǎn)支出2400萬元,并于當(dāng)日開工建造生產(chǎn)線。2×21年9月1日,工程因勞務(wù)糾紛停工。2×21年10月31日,工程重新開工,至當(dāng)年末,該生產(chǎn)線尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司將專門借款中尚未動用的部分用于固定收益的短期投資,月收益率為0.4%。不考慮其他因素,2×21年該專門借款利息中應(yīng)當(dāng)計入生產(chǎn)線成本的金額為(??)萬元。 A. 76 B. 80.8 C. 100 D. 101 2×21年的資本化期間為3月1日至12月31日。2×21年該專門借款利息中應(yīng)當(dāng)計入生產(chǎn)線成本的金額=3000×5%×10/12-(3000-2400)×0.4%×10=101(萬元)。老師,我把閑置的600*0.004*8,我把勞務(wù)糾紛暫停了2個月,是不是沒達(dá)到3個月就不扣的忘記了
;有限責(zé)任公司2021年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)3日,收到甲公司投入的設(shè)備一臺,價值為500000元,交付使用。5日,收到投資者投資入企業(yè)的資本250000元,款項存入銀行。8日,因生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需要,向銀行借入300000元,款項存,個月。上述借款年利率10%,利息按季支付,到期一次還本付息,計算并川息。10日,用銀行存款償還到期的長期借款本金350000元。R:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機(jī)械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標(biāo)需要提供這個財務(wù)狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆撬珠_不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費處理費計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費,謝謝
你們當(dāng)時合同里面怎么約定的是只有本金和本金利息算滯納金?。?