借以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用獎(jiǎng)金) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬管理 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 借利潤(rùn)分配未分配 貸以前年度損益調(diào)整
老師你好,我們公司19年12月份計(jì)提了年終獎(jiǎng),但是年終獎(jiǎng)因?yàn)橐咔橛绊懍F(xiàn)在只發(fā)了一半,還有一半沒(méi)發(fā),想問(wèn)一下剩下沒(méi)發(fā)的這部分年終獎(jiǎng)是不是在匯算清繳時(shí)候做納稅調(diào)增?還有把去年計(jì)提未發(fā)完的年終獎(jiǎng)要沖回去,分錄如何做呢?
年終獎(jiǎng)沒(méi)有計(jì)提的話,已經(jīng)結(jié)賬了,但是想在2020年扣除,需要怎么操作?采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么寫(xiě)呢?謝謝
2020年年終獎(jiǎng)2021年二月發(fā)的,2020年也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在做到2020一月,怎么做賬謝分錄呢?
老師,今年支付2018年的經(jīng)理獎(jiǎng)金,以前沒(méi)有進(jìn)行過(guò)計(jì)提。如何處理,會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
想問(wèn)一下老師這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么做,麻煩詳細(xì)點(diǎn),謝謝老師
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
如果我不做年終獎(jiǎng),發(fā)的現(xiàn)金紅包,可以當(dāng)做是員工現(xiàn)金福利進(jìn)行賬務(wù)處理嗎,這樣就 不用以前年度損益調(diào)整了是嗎
也需要的,因?yàn)橥ㄟ^(guò)管理費(fèi)用就是用以前年度損益調(diào)整代替
好的,謝謝
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