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想問(wèn)一下年終獎(jiǎng)去年沒(méi)計(jì)提,如何做賬呢?詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝

2024-02-01 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-01 10:02

借以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用獎(jiǎng)金) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬管理 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 借利潤(rùn)分配未分配 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6405 追問(wèn) 2024-02-01 10:03

如果我不做年終獎(jiǎng),發(fā)的現(xiàn)金紅包,可以當(dāng)做是員工現(xiàn)金福利進(jìn)行賬務(wù)處理嗎,這樣就 不用以前年度損益調(diào)整了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-01 10:04

也需要的,因?yàn)橥ㄟ^(guò)管理費(fèi)用就是用以前年度損益調(diào)整代替

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快賬用戶6405 追問(wèn) 2024-02-01 10:06

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-01 10:06

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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2024-02-01
您好,就是需要去補(bǔ)提的了
2023-01-31
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬?, ????貸:銀行存款等科目??
2022-01-01
你好!直接計(jì)入當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金就可以
2021-03-03
你好,剩下沒(méi)發(fā)的這部分年終獎(jiǎng)是在匯算清繳時(shí)候做納稅調(diào)增,剩下的是不發(fā)了的話就要沖回,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-14
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