可以正常抵扣沒(méi)問(wèn)題對(duì)的。
給小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,能正常抵扣用嗎?是可以以后升為一般納稅人抵扣嗎?
一般納稅人收到3%和9%的專(zhuān)票是否可以抵扣
老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%的專(zhuān)票可以抵扣
你好老師!我們是一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅3%的專(zhuān)票,可以按3%正常抵扣嗎!
老師好,一般從小規(guī)模取得專(zhuān)票,可以正常抵扣,小規(guī)模從一般取得專(zhuān)票,不能抵是不是
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表更正前填完提交的,利潤(rùn)總額有變動(dòng),但是沒(méi)有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報(bào)打回重填,這種情況報(bào)送的火炬系統(tǒng)里利潤(rùn)總額跟匯算清繳申報(bào)表利潤(rùn)總額不一致,會(huì)影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請(qǐng)問(wèn)下,本期的未分配利潤(rùn)=上期的未分配利潤(rùn)+本期的凈利潤(rùn)??
請(qǐng)問(wèn),取得免稅自產(chǎn)自銷(xiāo)發(fā)票,是可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問(wèn)一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號(hào)開(kāi)的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問(wèn)一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒(méi)有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們?cè)谲?chē)間里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開(kāi)建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬(wàn),他們的額度不夠了,先只開(kāi)5萬(wàn),那數(shù)量里應(yīng)該開(kāi)多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫(xiě)一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?