你好,第一筆?? 支付分錄? 借:預付賬款? ?貸銀行存款 收到發(fā)票? ?借:在建工程? ? 應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸:預付賬款 第二筆 借:在建工程 應(yīng)交稅費-增值稅 貸:銀行/或者從應(yīng)付過下
2019年1月1日,甲公司經(jīng)批準發(fā)行5年期、面值為10000000元的債券。債券的發(fā)行收入扣除發(fā)行費用后的凈收入為10432700元。債券的票面利率為6%,債券利息于每年12月31日支付。債券本金于到期日一次償還。假定公司發(fā)行債券籌集的資金用于廠房建設(shè),建設(shè)期為2019年1月1日至2020年12月31日。要求:按時期順便完成與下列業(yè)務(wù)相關(guān)的會計分錄,計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)。(1)2019年1月1日發(fā)行債券時。(2)2019年12月31日攤銷利息調(diào)整時。(3)2020年12月31日攤銷利息調(diào)整時。(4)2021年12月31日攤銷利息調(diào)整時。(5)2022年12月31日攤銷利息調(diào)整時。(6)2023年12月31日攤銷利息調(diào)整時。(7)2023年末償還債券本金時。
1.2019年1月1日,企業(yè)向銀行借入第一.筆借款500000元,用于工程建設(shè),款項存入銀行,借款期限2年,工期為1年。該筆借款為分期付息,到期還本。每年1月1日支付借款利息。 2.2019年12月31日,企業(yè)計提長期借款利息,該借款年利率為10%。 請問老師第二個會計分錄借方為什么是在建工程而不是財務(wù)費用,此時仍算未完工嗎
2018年1月1日,A公司向商業(yè)銀行借入一項長期借款10000000元,借款期限為2年,年利率為6%。該筆借款本金與利息到期一次還本付息。A公司按年計提長期借款利息。該筆借款計劃用于建設(shè)新的廠房,所借資金已經(jīng)到位,存入銀行。2018年3月1日,這項建設(shè)工程開始施工,到2019年5月31日建設(shè)完畢。2020年1月1日,A公司按照協(xié)議償還了這項長期借款。請做A公司以下相關(guān)會計分錄。(1)2018年1月1日借款時;(2)2018年12月31日計提長期借款利息時:(3)2019年12月31日計提長期借款利息時;(4)2020年1月1日還本付息時。
3.某企業(yè)收到購貨單位交來2010年12月31日簽發(fā)的帶息商業(yè)匯票一張,票據(jù)票面利率4%,金額300000元,承兌期限5個月,2011年1月31日企業(yè)持票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn),帶追索權(quán),年貼現(xiàn)率5%。(1)貼現(xiàn)時分錄(2)每月計提利息4.接上題,票據(jù)到期,承兌人按期付款5.若上題,票據(jù)到期承兌人無力支付票款。本企業(yè)支付貼現(xiàn)款200000會計分錄
3.某企業(yè)收到購貨單位交來2010年12月31日簽發(fā)的帶息商業(yè)匯票一張,票據(jù)票面利率4%,金額300000元,承兌期限5個月,2011年1月31日企業(yè)持票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn),帶追索權(quán),年貼現(xiàn)率5%。(1)貼現(xiàn)時分錄(2)每月計提利息4.接上題,票據(jù)到期,承兌人按期付款5.若上題,票據(jù)到期承兌人無力支付票款。本企業(yè)支付貼現(xiàn)款200000會計分錄
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個 地址 這是填什么地址
第三筆 支付分錄 借:預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借:在建工程 應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸:預付賬款
老師,款項申請時都不做賬嗎?只有實際支付時和收到發(fā)票才做賬對不?如果先支付過幾天收到發(fā)票就借預付貸銀行,收到發(fā)票再沖借在建貸預付對嗎?
第四筆,1月2日申請了200萬,1月8日開了100萬的發(fā)票并支付了200萬怎么做賬呢?
你好,申請的時候一般不確認的 實際支付和收到發(fā)票做賬 是先做預付,在收到發(fā)票也就是認證發(fā)票的時候沖預付 理解都是一致的。
第四筆,1月2日申請了200萬,1月8日開了100萬的發(fā)票并支付了200萬怎么做賬呢?
1月8日分錄 借:在建工程 917431.19 應(yīng)交稅費-增值稅進項82568.81 預付賬款? ? ? ? ?100萬 貸:銀行存款? 200萬