同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
本公司是一般納稅人,收到一張免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,但是不知道他屬不屬于可以抵扣的,是不是要看銷(xiāo)售方才能確定,還是有什么方法能去判斷,銷(xiāo)售方是農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司,對(duì)方說(shuō)是農(nóng)業(yè)基地,看經(jīng)營(yíng)范圍有種植水果,蔬菜
老師,我家是農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,開(kāi)的發(fā)票服務(wù)名稱(chēng)是綠化工程可以吧,經(jīng)營(yíng)范圍有花卉種植,園藝產(chǎn)品種植,是不是屬于綠化工程服務(wù)里面
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對(duì)方開(kāi)的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問(wèn)下稅額11479.02是怎么出來(lái)的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
你好,老師,你幫我看一下這張發(fā)票是屬于農(nóng)產(chǎn)品的嗎?可以進(jìn)賬抵扣嗎?
老師,我問(wèn)一下,我們公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模納稅人,公司從農(nóng)戶這里收到自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具了代收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票做成本,公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票稅率是多少?屬于免稅的嗎?
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師這種是按照9%計(jì)算抵扣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師這種如果勾選是下月再勾選還是隨時(shí)都可以勾選
同學(xué),你好 你要抵扣的時(shí)候勾選
好的老師,謝謝
不客氣,祝工作順利