你好,不能是你單位購買,只能是個人。
a公司有估值500萬的知識產(chǎn)權要交易給b公司,請問a公司在交易前如何給知識產(chǎn)權入賬?交易是否和一般收入一樣入營業(yè)收入,核銷掉無形資產(chǎn)就可以?b公司是否按交易價格入無形資產(chǎn)就可以?
想問下,無形資產(chǎn)的確認方面,我們公司規(guī)劃今年加大產(chǎn)品研發(fā)費用的投入,想問下如果要形成無形資產(chǎn)話,是不是申請了軟件著作權就可以確認為無形資產(chǎn)?,比如產(chǎn)品研發(fā)A,研發(fā)周期1-6月,6月時申請軟件著作權,證書下來了之后,是不是就可以把這個產(chǎn)品A1-6月的投入確認為無形資產(chǎn),然后分五年攤銷?
老師你好,請問如果想申請高企的話,賬面上必須有無形資產(chǎn)嗎?(研發(fā)形成的無形資產(chǎn),不是外購的無形資產(chǎn))
老師請問一下公司辦理土地證發(fā)生的所有費用最后可以轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎?再從無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入法人的實收資本
請問老師,公司想以無形資產(chǎn)入資,但目前沒有知識產(chǎn)權,如果從外面購入的話,可以轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)入資嗎?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設計服務業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務類,不填貨物及勞務列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險? (業(yè)務已經(jīng)結束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
而且你們章程里面得有無形資產(chǎn)出資。
能具體說一下嗎?
你好 股東投資進來。這是股東所有的。
那就是還得先改章程是嗎?
是的對的,是這么做的
有個地方?jīng)]理解,個人購買知識產(chǎn)權的話,對方得是個人還是單位也可以?
你好 這個沒有要求的
那股東購入后如果以無形資產(chǎn)入資都的交哪些稅?
增值稅1% 個人以知識產(chǎn)權作價出資,屬于轉(zhuǎn)讓專利技術和非專利技術的,可履行相關備案程序,申請免征增值稅 附加稅6% 印花稅萬分之五減半 個稅20% 個人以知識產(chǎn)權作價出資,一次性繳稅有困難的,履行相關備案程序后,可申請自發(fā)生應稅行為之日起不超過5個公歷年度內(nèi)(含)分期繳納個人所得稅。
稅得去哪里交呢?
個人去開發(fā)票。稅務局開發(fā)票交納。
個人出資的實物,還有無形資產(chǎn),需要去稅務局開發(fā)票給你們的。
好的,再順便問一下哈,如果企業(yè)的股東是公司法人,法人股東用一部分無形資產(chǎn)入資了,也給對方開了開了發(fā)票,這是不是等同于交稅了?
你好 需要交稅的呀。
還要交什么稅呢?發(fā)票不是技術轉(zhuǎn)讓免稅么?
印花稅個人所得稅不是嗎?
哦哦,這個交了的,其余就沒了吧?
法人股東沒有個稅吧?股東是公司100%控股的
對的,是的,企業(yè)交企業(yè)所得稅就是。
但發(fā)票開的技術轉(zhuǎn)讓,是免稅的啊,為什么還會涉及企業(yè)所得稅呢?
發(fā)票稅率免稅是增值稅