你好,學(xué)員,費(fèi)用按照半年進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
老師好:我們公司預(yù)付了一年的辦公室房租費(fèi),是一次性做費(fèi)用,還是每月攤銷(xiāo),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好,一年的租金一次性開(kāi)票,錢(qián)也收到了,確認(rèn)收入時(shí)想按月攤銷(xiāo),租金跟增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
今年新注冊(cè)的新公司A,房租租金加裝修各種費(fèi)用花了40萬(wàn),已經(jīng)入賬。老板又要新開(kāi)一家公司B,想用a公司的一半辦公室,那么a公司要開(kāi)一半租金發(fā)票給b公司嗎?還有裝修費(fèi)他也想平攤,可已經(jīng)入賬該怎么辦?
老師好,付了辦公室半年的租金,也已經(jīng)收到專(zhuān)票,該怎么入賬好?不想一次性做費(fèi)用,分錄怎么做合適
老師好,我們收到第一季度房東開(kāi)來(lái)的辦公室租金專(zhuān)用發(fā)票,但是我們還沒(méi)付租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理(租金金額不小不能一次性做費(fèi)用)?
購(gòu)入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營(yíng)業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補(bǔ)助收入)嗎?對(duì)?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個(gè)月計(jì)提房租費(fèi)用分錄:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款*公司 請(qǐng)問(wèn)等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車(chē)公司車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)提折舊年限,是否按車(chē)輛的折舊年限計(jì)算
老師,商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)水果數(shù)量是4101.25斤,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點(diǎn)抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢(qián)
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶(hù)的樣品費(fèi),樣品是免費(fèi)的,客戶(hù)給我們個(gè)快遞費(fèi),那這個(gè)我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費(fèi),工廠收我們快遞費(fèi),這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機(jī)吧?還有裝訂憑證的裝訂機(jī)?
老師,一般納稅人銷(xiāo)售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎?
理解,但是不知道用什么樣的分錄?
你好,學(xué)員,分錄如下:當(dāng)月支付租金時(shí)候借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 貸:銀行存款 當(dāng)月攤銷(xiāo):借:費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 次月攤銷(xiāo)分錄一樣金額一樣
但是這個(gè)攤銷(xiāo)沒(méi)有一年以上也可以用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
你好,學(xué)員,可以的哈
要是只有3個(gè)月呢
只有3個(gè)月的待攤費(fèi)用能用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目嗎
你好,學(xué)員,可以呀,一般3個(gè)月金額小,不用分?jǐn)?,直接?jì)入當(dāng)月就好
金額其實(shí)也不小,大幾十萬(wàn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是指一年以上的待攤費(fèi)用嗎,咋幾個(gè)月也可以用,老師解惑一下
你好,學(xué)員,可以用預(yù)付賬款科目哈,發(fā)生當(dāng)月,借預(yù)付賬款,貸銀行存款
你好,學(xué)員,當(dāng)月分?jǐn)偟臅r(shí)候,借,費(fèi)用貸,預(yù)付賬款就可以了,后面每月分?jǐn)偡咒浺粯泳秃?
明白,我也是覺(jué)得這樣合理,,但是我們現(xiàn)在還有這張情況:客戶(hù)現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)來(lái)1-3余額的發(fā)票,但是我們只是付了1月份的錢(qián),這種情況分錄又該怎么處理呢
明白,我也是覺(jué)得這樣合理,,但是我們現(xiàn)在還有這張情況:客戶(hù)現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)來(lái)1-3月的發(fā)票,但是我們只是付了1月份的錢(qián),這種情況分錄又該怎么處理呢
你好,學(xué)員,分錄借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款,攤銷(xiāo)分錄跟上面一樣,專(zhuān)票在加上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),上面預(yù)付賬款金額是發(fā)票金額