你們公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是農(nóng)村客運(yùn)公司(一般納稅人),收入有收取的服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)的與交通運(yùn)輸3個(gè)點(diǎn)的,那么取得的車(chē)輛發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師我們公司是一般納稅人人,開(kāi)出去的服務(wù)費(fèi)是按照6個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,是普票,這個(gè)可以抵扣嗎?
老師,你好。請(qǐng)教一下,公司變更一般納稅人以后開(kāi)票的稅點(diǎn)是按照發(fā)生的業(yè)務(wù)開(kāi)的嗎?像我們是公共運(yùn)輸?shù)?,收入開(kāi)3%。然后收取其他費(fèi)用開(kāi)6%。是可以這樣開(kāi)票的嗎?收取其他費(fèi)用的6%是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,下午好。公司是一般納稅人有業(yè)務(wù)是開(kāi)3%稅點(diǎn)的也有開(kāi)6%稅點(diǎn)的票。請(qǐng)問(wèn)如果公司有進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票報(bào)稅的時(shí)候可以抵扣嗎??
老師,你好。我們是城市公交公司,主業(yè)務(wù)收入是公交車(chē)運(yùn)營(yíng)收入,一般納稅人,我們線(xiàn)上售票開(kāi)票是3%的稅率,其他收入都是無(wú)票收入。想問(wèn)問(wèn)看,開(kāi)具3%的收入是簡(jiǎn)易計(jì)算收入,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣。那么剩下的其他的無(wú)票收入我能不能在申報(bào)的時(shí)候選擇一般計(jì)稅然后進(jìn)項(xiàng)抵扣來(lái)申報(bào)呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
意思是如果開(kāi)有3%的發(fā)票了,即使再看6%的也是不能抵扣是嗎?
是滴,就是那個(gè)意思的哈
但是管理員跟我說(shuō),開(kāi)6%的票,支出可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。我都有點(diǎn)糊涂了,到時(shí)是能抵扣還是不能抵扣
關(guān)鍵是你取得6%的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)是用于什么項(xiàng)目?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅?
6%的話(huà)是屬于一般計(jì)稅,對(duì)吧。如果取得的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)是用于這個(gè)一般計(jì)稅的呢?
用于一般計(jì)稅就可以抵扣
如果是用于公司日常開(kāi)支的進(jìn)項(xiàng)票呢?能不能抵扣
用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的就不能抵扣
像買(mǎi)辦公用品,這類(lèi)的呢
這些是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,可以抵扣的
嗯嗯,明白了老師。謝謝
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