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老師你好!我公司小規(guī)模納稅人,購買12萬庫存商品,對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,我公司法人墊付一部分款,我公司該怎么做分錄

2024-01-29 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 17:16

借:庫存商品 貸:其他應付款-老板

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借:庫存商品 貸:其他應付款-老板
2024-01-29
您好 1.付款給對方公司(假設已支付全部款項): 借:預付賬款 120000 貸:銀行存款 120000 1.如果公司法人墊付了部分款項,需要記錄法人和公司的借款關(guān)系: 借:其他應收款-法人墊付款 120000 貸:銀行存款 120000 1.當收到發(fā)票時(假設發(fā)票金額為12萬),先沖銷預付賬款和法人墊付款: 借:庫存商品 120000 貸:預付賬款 120000 同時,歸還法人墊付款: 借:銀行存款 120000 貸:其他應收款-法人墊付款 120000 1.如果商品退貨或部分退貨,需要做相反的分錄沖減庫存商品和預付賬款。
2024-01-29
你好;? ? 貨物收到了 做; 借庫存商品 貸銀行存款? ?
2022-07-15
借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅、 預收賬款2萬, 借預收賬款,貸銀行存款2萬
2024-01-29
你好,買來自己加工的嗎?借原材料貸應付賬款, 12月份14號借應付賬款,貸銀行存款。
2025-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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