1.按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資

老師,我們保安分公司,昨天有活動,是另一個分公司派來的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費,餐飲費,交通費,我應該怎么入賬?這個分公司人員工資部分不給我們開發(fā)票,那么這個工資我應該怎么付?是需要給他們每一個人申報個稅嗎?
因為我們公司剛成立,有一個員工是母公司外派員工,可以母公司發(fā)放一部分工資并繳納社保,子公司發(fā)放一部分工資,分別進行單獨扣稅,來年由員工個人匯算清繳,可以嗎? 另外母公司發(fā)放的工資由子公司付過去,然后母公司開票給我們的
我們是集團的子公司,從其他子公司借用人員,該人員每個月工資是其他子公司支付的,到年底我們一次性支付給其他子公司的該人員的一年的工資費用,這個可以入管理費用嗎?對方子公司有提供該人員的工資明細表
老師,咨詢下,我們公司原來是一公司下的子公司出納和會計都做了3個子公司的賬,只在一個子公司領工資,后來我們領工資的這個公司被無償劃轉到另一個公司下為子公司,另兩個子公司的賬我們就要交給原來的母公司,現(xiàn)在原來母公司不安排人來接,我們該怎么處理,賬和k寶都在出納和會計的手上,我們都離開原來的母公司了
老師,工會給我們公司付了款讓我們付給銀聯(lián)公司讓銀聯(lián)公司發(fā)給我們公司員工電子消費券,如果員工用了就用了,沒有用券的就返回給工會,那么該怎么入帳?
老師,請問公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費還是福利費
收到發(fā)票的業(yè)務怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實際付款是28692元分錄是:借預付賬款38692借其他應收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應付款-股東20000貸營業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對,請加權老師解答
老師怎么查詢公司扣單位社保沒有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問一下,合作社馬鈴薯銷售,蔬菜銷售,肥料銷售,樹苗銷售都可以開增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎
基建期,固定資產折舊費是計入在建工程-折舊嗎
業(yè)務部沒有底薪但是公司幫交社保,個人部分年終獎扣,如何做賬
老師 我們公司的法人替 代另一個公司掛往來怎么做賬 那個公司司法凍結了 也是同個老板
我們是委托外面的公司報關的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩張海關繳款書 公司名不對,導致我們公司認證不了進項稅。這是誰的問題?
我這邊沒有管理費用,母公司會撥款給我們支付,怎么計
根據(jù)工資的具用途做科目,計提工資的分錄就是那樣子