你好,預(yù)付賬款需要拿到對(duì)方發(fā)票才能沖銷掉的,建議跟對(duì)方溝通開票事宜
老師,預(yù)付的賬款因時(shí)間太長(zhǎng)了,對(duì)方不給開發(fā)票怎么處理
我公司1月支付了一筆代賬服務(wù)費(fèi),對(duì)方開了普票給我們,現(xiàn)在我們要對(duì)方退部分款,這個(gè)發(fā)票怎么處理?
老師如果錢從基本戶付給對(duì)方,但是對(duì)方一直開不了發(fā)票,之前掛了預(yù)付賬款,這種要怎么處理
工程施工夠買對(duì)方的材料,發(fā)票已開,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,現(xiàn)在賬上的應(yīng)付賬款有一部分不付給對(duì)方了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師 預(yù)付賬款 付完了 現(xiàn)在對(duì)方是屬于代理 不給開發(fā)票 這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來,這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
就是找不到對(duì)方這種怎么辦呢?
你好,實(shí)在開不了發(fā)票的,可以正常沖銷入費(fèi)用,但是在匯算清繳時(shí)需要將該項(xiàng)費(fèi)用納稅調(diào)增
營(yíng)業(yè)外支出唄?
不是營(yíng)業(yè)外支出,要根據(jù)支付的這筆費(fèi)用實(shí)質(zhì)來入賬,例如支付的是咨詢服務(wù)費(fèi),就可以入管理費(fèi)用