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老師,請問個體工商戶公司,在2013年成立的,到2023年累計(jì)跟家里人借入款項(xiàng)200萬,這個200萬是不用歸還的,在2024年3月準(zhǔn)備做注銷,那這個200萬按以下方:讓法人借款進(jìn)來200萬,還給其他的家里人200萬,然后將法人借款200萬轉(zhuǎn)入到資本公積200萬,這樣子免交個稅可以嗎?

2024-01-28 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-28 18:32

可以的,不涉及交稅,不存在納稅問題

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快賬用戶1933 追問 2024-01-28 18:38

老師,這個要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得,如果將200萬轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就要交生產(chǎn)經(jīng)營所得了

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齊紅老師 解答 2024-01-28 19:15

不需要的。借款不存在交稅問題

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快賬用戶1933 追問 2024-01-28 19:29

那這個掛賬上,不是有截平嗎?轉(zhuǎn)到營業(yè)外的話,就利潤就大了啊,這個不用交生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-28 21:32

該項(xiàng)屬于債務(wù)轉(zhuǎn)移,不涉及損益

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快賬用戶1933 追問 2024-01-28 21:34

那假如不做進(jìn)資本公積,債務(wù)全部都轉(zhuǎn)營業(yè)外,不就產(chǎn)生個稅要交了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 13:41

建議不要做進(jìn)營業(yè)外收入,直接通過債務(wù)轉(zhuǎn)移方式即可

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快賬用戶1933 追問 2024-01-29 13:45

債務(wù)轉(zhuǎn)移怎么轉(zhuǎn)呢?

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可以的,不涉及交稅,不存在納稅問題
2024-01-28
你好! 他是相當(dāng)于把每一期的本金和利息一起計(jì)入短期借款,最后再一次性計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用對吧?這樣是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的,利息肯定是需要當(dāng)期計(jì)入損益的。
2022-02-21
您好 請問貸款是以個人名義還是公司名義貸入的
2021-01-11
你好,同學(xué) 1.借,銀行存款100貸,短期借款100 2.借,原材料 60 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))7.8 貸,應(yīng)付票據(jù)67.8 3.借,應(yīng)付賬款84.3 貸,營業(yè)外收入84.3 4.借,銀行存款8000 貸,長期借款8000 5.借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.34 貸,銀行存款1.34 6.借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅0.8 貸,銀行存款0.8 7.借,應(yīng)付職工薪酬-200?? 貸,?其他應(yīng)收款? ?3.2 ? 其他應(yīng)付款-社保? 50 ? ?其他應(yīng)付款-公積金 17 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-個稅? ? ? ?0.8 ? ?銀行存款129 8.借,應(yīng)付職工薪酬-公積金17 ? ?其他應(yīng)付款-公積金 17 貸,銀行存款34 9.借,應(yīng)付職工薪酬-其他非貨幣性福利406.8 貸,主營業(yè)務(wù)收入360 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))46.8 借,主營業(yè)務(wù)成本140 貸,庫存商品140 借,生產(chǎn)成本406.8 貸,應(yīng)付職工薪酬406.8 12.借,生產(chǎn)成本100 ?管理費(fèi)用20 銷售費(fèi)用50 制造費(fèi)用30 貸,應(yīng)付職工薪酬200 13.借,財(cái)務(wù)費(fèi)用0.4 貸,應(yīng)付利息0.4 14.借,管理費(fèi)用30 貸,應(yīng)付職工薪酬30 借,應(yīng)付職工薪酬30 貸,銀行存款30
2022-04-27
同學(xué)你好,如果能做到的話,就用第二個方法,否則,第一個方法即可。
2021-03-14
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